DOPRA - VIA, a.s.
Informácie
- Názov: DOPRA - VIA, a.s.
- IČO: 00684422
- Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211285 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 484,44 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
20211284 | Asfaltová emulzia 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 440,40 € | 24.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
20211185 | Asfaltová emulzia 07 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 308,28 € | 25.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
346/2021/TT | Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 711,00 € | 27.09.2021 | 28.09.2021 | Ing. Dalibor Trebichalský | riaditeľ | Objednávka | |||
20211235 | Drvené kamenivo 22,98 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 675,61 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211231 | Drvené kamenivo 22,24 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 653,86 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211230 | Asfaltová emulzia 1,1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 484,44 € | 02.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
20211326 | Asfaltová emulzia 3t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 285,20 € | 14.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
20211286 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 528,48 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
20211282 | Asfaltová emulzia 0,8 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 352,32 € | 08.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
20211272 | Asfaltová emulzia 1 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 440,40 € | 07.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
20211361 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 528,48 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
20211340 | Asfaltová emulzia 6 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 220,20 € | 16.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
20211444 | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 395,32 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | ||||||
20211392 | Asfaltová emulzia 0,35 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 154,14 € | 28.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
20211390 | Asfaltová emulzia 1,3 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 572,52 € | 01.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
20211403 | Asfaltová emulzia 4t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 1 713,60 € | 29.09.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
20211499 | Asfaltová emulzia 1,2 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 470,88 € | 11.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211443 | Asfaltová emulzia 0,5 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 220,20 € | 05.10.2021 | 11.11.2021 | Faktúra | |||||
20211520 | Asfaltová emulzia 0,7 t | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA - VIA, a.s. | 00684422 | 308,28 € | 15.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |