DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20210944 Drvené kamenivo 2/5 24,98t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 761,39 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210942 Drvené kamenivo 2/5 24,62t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 723,83 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210826 Asfaltová emulzia 3,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 550,40 € 21.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210825 Asfaltová emulzia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 440,40 € 21.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210823 Asfaltová emulzia 1,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 17.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210858 Asfaltová emulzia 1,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 29.06.2021 05.08.2021 Faktúra
20210943 Drvené kamenivo 2/5 24,5t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 720,30 € 02.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20210929 Asfaltová emulzia 1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 440,40 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20210928 Asfaltová emulzia 1,3 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 572,52 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20210941 Drvené kamenivo 2/5 24,26t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 655,02 € 02.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20210931 Drvené kamenivo 2/5 24,16 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 774,08 € 01.07.2021 06.08.2021 Faktúra
292/2021/TT Praný drvený vysprávkový kameň 2/5 - 24 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 705,60 € 13.08.2021 16.08.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
295/2021/TT Dodávka praného drveného kameniva 2/5 - 25t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 735,00 € 16.08.2021 17.08.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210977 Asfaltová emulzia 1,4t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 16.07.2021 17.08.2021 Faktúra
20211105 Drvené kamenivo fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 770,88 € 23.07.2021 31.08.2021 Faktúra
20211093 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 690,53 € 23.07.2021 31.08.2021 Faktúra
327/2021/TT Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 801,00 € 10.09.2021 13.09.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
318/2021/TT Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 470,00 € 10.09.2021 13.09.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20211106 Drvené kamenivo fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 283,80 € 03.08.2021 13.09.2021 Faktúra
20211092 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 528,48 € 06.08.2021 13.09.2021 Faktúra