DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20221485 Drvené kamenivo 23,90 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 886,21 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
20221482 Drvené kamenivo fr. 2/5, 48,88 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 976,71 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
20221481 Drvené kamenivo fr.2/5, 24,80 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 002,91 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
585/2022 výspravkové kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 950,00 € 10.10.2022 12.10.2022 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20221663 Drvené kamenivo 2/5, 23,56 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 873,60 € 20.09.2022 18.10.2022 Faktúra
20221885 Drvené kamenivo 2/5, 21,82 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 809,09 € 21.10.2022 22.11.2022 Faktúra
33/2021/SE prané drvené kamenivo fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 446,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210452 asfaltová emulzia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 368,00 € 19.04.2021 18.05.2021 Faktúra
20210616 Asfaltová emulzia - 5,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 462,40 € 13.05.2021 15.06.2021 Faktúra
20210594 Asfaltová emulzia - 20t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 120,00 € 10.05.2021 15.06.2021 Faktúra
226/2021/TT Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 602,00 € 15.06.2021 16.06.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
182/2021/TT Prané drvené vysprávkové kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 618,00 € 17.06.2021 17.06.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210733 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 699,06 € 25.05.2021 28.06.2021 Faktúra
20210732 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 726,77 € 24.05.2021 28.06.2021 Faktúra
253/2021/TT Prané drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 403,00 € 13.07.2021 13.07.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210754 Asfaltová emulzia 1.4t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 09.06.2021 19.07.2021 Faktúra
266/2021/TT Prané drvené kamenivo fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 735,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210944 Drvené kamenivo 2/5 24,98t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 761,39 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210942 Drvené kamenivo 2/5 24,62t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 723,83 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210826 Asfaltová emulzia 3,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 550,40 € 21.06.2021 22.07.2021 Faktúra