DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
316/2023 Prané drvené kamenivo fr 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 062,00 € 21.07.2023 22.07.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
319/2023 Prané drvené kamenivo fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 035,00 € 26.07.2023 27.07.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20230894 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
20230893 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
20230892 Asfaltová emulzia 0,8 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 600,00 € 29.06.2023 28.07.2023 Faktúra
20230875 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 28.06.2023 28.07.2023 Faktúra
20230874 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 28.06.2023 28.07.2023 Faktúra
20230873 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 28.06.2023 28.07.2023 Faktúra
325/2023 Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 062,00 € 01.08.2023 03.08.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
326/2023 Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 350,00 € 01.08.2023 03.08.2023 Ing.Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20230959 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230958 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230957 Asfaltová emulzia 0,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 300,00 € 11.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230953 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 07.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230941 Asfaltová emulzia 0,6 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 450,00 € 07.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230935 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 06.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230933 Asfaltová emulzia 0,90 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 06.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230927 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 06.07.2023 04.08.2023 Faktúra
20230966 Asfaltová emulzia 0,8 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 600,00 € 11.07.2023 09.08.2023 Faktúra
20231010 Drvené kamenivo 23,80 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 093,85 € 17.07.2023 12.08.2023 Faktúra