DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
33/2021/SE prané drvené kamenivo fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 446,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210452 asfaltová emulzia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 368,00 € 19.04.2021 18.05.2021 Faktúra
20210616 Asfaltová emulzia - 5,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 462,40 € 13.05.2021 15.06.2021 Faktúra
20210594 Asfaltová emulzia - 20t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 120,00 € 10.05.2021 15.06.2021 Faktúra
226/2021/TT Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 602,00 € 15.06.2021 16.06.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
182/2021/TT Prané drvené vysprávkové kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 618,00 € 17.06.2021 17.06.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210733 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 699,06 € 25.05.2021 28.06.2021 Faktúra
20210732 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 726,77 € 24.05.2021 28.06.2021 Faktúra
253/2021/TT Prané drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 403,00 € 13.07.2021 13.07.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210754 Asfaltová emulzia 1.4t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 09.06.2021 19.07.2021 Faktúra
266/2021/TT Prané drvené kamenivo fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 735,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210944 Drvené kamenivo 2/5 24,98t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 761,39 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210942 Drvené kamenivo 2/5 24,62t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 723,83 € 02.07.2021 22.07.2021 Faktúra
20210826 Asfaltová emulzia 3,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 550,40 € 21.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210825 Asfaltová emulzia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 440,40 € 21.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210823 Asfaltová emulzia 1,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 17.06.2021 22.07.2021 Faktúra
20210858 Asfaltová emulzia 1,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 29.06.2021 05.08.2021 Faktúra
20210943 Drvené kamenivo 2/5 24,5t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 720,30 € 02.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20210929 Asfaltová emulzia 1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 440,40 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra
20210928 Asfaltová emulzia 1,3 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 572,52 € 07.07.2021 06.08.2021 Faktúra