DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
489/2022 Dodávka praného drveného kameniva 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 011,00 € 12.08.2022 16.08.2022 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20221389 Asfaltová emulzia 0,7t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 493,08 € 05.08.2022 02.09.2022 Faktúra
517/2022 Dodávka vysprávkového kameniva 25 ton Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 950,00 € 06.09.2022 08.09.2022 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20221485 Drvené kamenivo 23,90 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 886,21 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
20221482 Drvené kamenivo fr. 2/5, 48,88 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 976,71 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
20221481 Drvené kamenivo fr.2/5, 24,80 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 002,91 € 23.08.2022 20.09.2022 Faktúra
585/2022 výspravkové kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 950,00 € 10.10.2022 12.10.2022 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20221663 Drvené kamenivo 2/5, 23,56 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 873,60 € 20.09.2022 18.10.2022 Faktúra
20221885 Drvené kamenivo 2/5, 21,82 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 809,09 € 21.10.2022 22.11.2022 Faktúra
33/2021/SE prané drvené kamenivo fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 446,00 € 10.05.2021 12.05.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210452 asfaltová emulzia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 368,00 € 19.04.2021 18.05.2021 Faktúra
20210616 Asfaltová emulzia - 5,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 462,40 € 13.05.2021 15.06.2021 Faktúra
20210594 Asfaltová emulzia - 20t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 9 120,00 € 10.05.2021 15.06.2021 Faktúra
226/2021/TT Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 1 602,00 € 15.06.2021 16.06.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
182/2021/TT Prané drvené vysprávkové kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 3 618,00 € 17.06.2021 17.06.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210733 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 699,06 € 25.05.2021 28.06.2021 Faktúra
20210732 Drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 726,77 € 24.05.2021 28.06.2021 Faktúra
253/2021/TT Prané drvené kamenivo 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 2 403,00 € 13.07.2021 13.07.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20210754 Asfaltová emulzia 1.4t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 616,56 € 09.06.2021 19.07.2021 Faktúra
266/2021/TT Prané drvené kamenivo fr.2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA-VIA,a.s. 00684422 735,00 € 20.07.2021 20.07.2021 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka