Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20240503 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2,38 € 25.04.2024 25.04.2024 Faktúra
20240502 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 24.04.2024 25.04.2024 Faktúra
20240499 Vrecia na odpad Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MARK bal, s.r.o. 36241610 169,78 € 22.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20240476 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 19.04.2024 19.04.2024 Faktúra
20240475 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 19.04.2024 19.04.2024 Faktúra
20240479 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 3,17 € 19.04.2024 19.04.2024 Faktúra
20240466 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,40 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240464 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,20 € 17.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240469 Spotreba tepla - vyúčtovanie za rok 2023 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 -5 444,23 € 16.04.2024 25.04.2024 Faktúra
20240457 M433 na ceste II/426 cez potok Chvojnica pred mestom Holíč - spracovanie znaleckého posudku Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Pavol Patinka 51332418 250,00 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240450 Balík služieb (Credit standard 10) na portáli www.profesia.sk Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alma Career Slovakia s. r. o. 35800861 1 198,80 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240443 Zemný plyn 01/2024 - 03/2024 vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 -9 285,01 € 11.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240432 Zrážky Hlohovec 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 636,38 € 09.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240449 Zaslanie balíka do 5kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 17,63 € 08.04.2024 11.04.2024 Faktúra
20240458 Náklady za zriadenie vecného bremena - vybudovanie novej trafostanice (projekty elektro v stupni PPSK a RP) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 900,00 € 08.04.2024 24.04.2024 Faktúra
20240415 M433 za mestom Holíč - dočasné premostenie mosta počas uzávierky (Vyjadrenie k projektovej dokumentácii) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 151,20 € 06.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240387 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 279,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240381 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 131,04 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240378 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 340,20 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240400 Vodné 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240399 Vodné 04/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 04.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240382 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 JUDr. Andrej Balážik, advokát 54429021 1 086,25 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240395 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 322,00 € 03.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240398 Zemný plyn 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 665,20 € 03.04.2024 22.04.2024 Faktúra
20240375 Spotreba tepla 03/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 037,19 € 02.04.2024 15.04.2024 Faktúra
20240417 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,01 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TSM Veľký Meder, s.r.o. 46456201 12,96 € 02.04.2024 17.04.2024 Faktúra
20240384 Sústružnícke práce TT792BI Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TOMMAT s.r.o. 46382437 24,00 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240358 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 64,80 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240357 Pramenitá voda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 28,80 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
20240356 Prenájom dávkovača vody a stojana na vratné obaly (16.03.2024-31.12.2024) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AQUA PRO EUROPE, a.s. 50886771 124,98 € 02.04.2024 26.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »