Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20261351 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 5,68 € 31.08.2026 01.09.2026 Faktúra
20261367 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CETIN Networks, s.r.o. 54639425 30,00 € 31.08.2026 01.09.2026 Faktúra
20261328 Účasť na konferencii o AI - Inovačný Cirkus 2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Opium.systems s. r. o. 52744779 178,00 € 26.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261314 Webhosting na doménu spravaciest.sk Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 88,41 € 21.08.2026 26.08.2026 Faktúra
20261315 Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 21,40 € 21.08.2026 26.08.2026 Faktúra
20261308 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 20.08.2026 21.08.2026 Faktúra
20261310 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 20.08.2026 21.08.2026 Faktúra
20261309 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 20.08.2026 21.08.2026 Faktúra
20261306 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 20.08.2026 21.08.2026 Faktúra
20261305 Materiál potrebný na oplotenie (napináky, napínacie a viazacie drôty) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Pletiva s.r.o. 46094326 60,90 € 20.08.2026 01.09.2026 Faktúra
20261301 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CETIN Networks, s.r.o. 54639425 30,00 € 19.08.2026 20.08.2026 Faktúra
20261294 Náhradný diel TTZ102 (lanko plynu) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Wacker Neuson s. r. o. 36620068 73,11 € 19.08.2026 26.08.2026 Faktúra
20261298 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 23,99 € 19.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261292 Dosky debniace Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ľubomír Hlavička 40206734 246,00 € 18.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261268 Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 3 879,27 € 12.08.2026 18.08.2026 Faktúra
20261270 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 12.08.2026 19.08.2026 Faktúra
20261271 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 12.08.2026 19.08.2026 Faktúra
20261272 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 12.08.2026 19.08.2026 Faktúra
20261273 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,45 € 12.08.2026 19.08.2026 Faktúra
20261275 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 457,56 € 12.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261274 Spotrebný materiál do dielní Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 366,55 € 12.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261265 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 1 441,60 € 12.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261262 Betónová zmes 13,0 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Karovič s.r.o. 36724572 970,59 € 12.08.2026 31.08.2026 Faktúra
20261242 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 929,06 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra
20261245 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 676,92 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra
20261243 Zrážková voda z ciest Šamorín 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 53,71 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra
20261244 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 623,79 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra
20261247 Zrážky Hlohovec 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 568,12 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra
20261254 Čerpadlo - sudová pumpa, handra čistiaca Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AG NÁRADIE, s.r.o. 18049401 140,43 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra
20261246 Elektrická energia 07/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -848,98 € 11.08.2026 24.08.2026 Faktúra