Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20261462 Interiérové vybavenie (biela popisovacia tabuľa magnetická, korková tabuľa) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 B2B Partner s.r.o. 44413467 135,30 € 17.09.2026 25.09.2026 Faktúra
20261468 Poplatok za školenie zamestnancov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 1 217,70 € 17.09.2026 30.09.2026 Faktúra
20261464 Reflexné odrazky a upínacie pásy Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Auto Moto Hercog, s.r.o. 36266655 211,80 € 17.09.2026 30.09.2026 Faktúra
20261458 Predĺženie registrácie domény spravaciest.sk 09/2026 - 09/2027 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Websupport s. r. o. 36421928 21,40 € 16.09.2026 22.09.2026 Faktúra
20261460 Poplatok za školenie zamestnancov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 1 568,25 € 16.09.2026 30.09.2026 Faktúra
20261459 Služby pneuservisu TT887DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 20,00 € 11.09.2026 22.09.2026 Faktúra
20261441 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 558,63 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra
20261438 Zrážky Hlohovec 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 568,12 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra
20261436 Spotreba tepla 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 431,11 € 09.09.2026 22.09.2026 Faktúra
20261440 Zrážková voda z ciest Šamorín 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 53,71 € 09.09.2026 25.09.2026 Faktúra
20261424 Mýtne poplatky 08/2026 TT273IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 29,98 € 08.09.2026 08.09.2026 Faktúra
20261437 Tesniaci tmel a náhradné špičky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Stavebniny DEK s.r.o. 43821103 26,40 € 08.09.2026 09.09.2026 Faktúra
20261453 Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 19,19 € 08.09.2026 14.09.2026 Faktúra
20261435 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 623,79 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261433 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 676,92 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261434 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 929,06 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261432 Kuriérske služby za 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 127,31 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261426 Oprava strešnej krytiny vrátnice na stredisku SÚC TTSK Piešťany Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ALLEVAP, s. r. o. 53017218 9 675,51 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261442 Technická kontrola TT851EP, Technická kontrola TT871EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 174,00 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261443 Emisná kontrola TT851EP, Emisná kontrola TT871EP Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 80,00 € 08.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261430 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 300,00 € 08.09.2026 23.09.2026 Faktúra
20261431 Zemný plyn 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 239,23 € 08.09.2026 30.09.2026 Faktúra
20261421 Mýtne poplatky 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 9,02 € 07.09.2026 07.09.2026 Faktúra
20261422 Mýtne poplatky 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 57,67 € 07.09.2026 09.09.2026 Faktúra
20261413 Mobilné služby 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 068,89 € 07.09.2026 14.09.2026 Faktúra
20261418 Pevné siete 09/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,29 € 07.09.2026 14.09.2026 Faktúra
20261419 Licencie Microsoft 365, Power BI Pro, Copilot Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 3 879,27 € 07.09.2026 14.09.2026 Faktúra
20261417 Telekom fleet GPS 08/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 254,61 € 07.09.2026 14.09.2026 Faktúra
20261420 Elektrická energia 08/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -399,92 € 07.09.2026 18.09.2026 Faktúra
20261411 Prenájom kontajnerov Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 308,85 € 07.09.2026 25.09.2026 Faktúra