| 20260667 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
13.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260663 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260664 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
18,45 € |
12.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260658 |
Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Direct Parcel Distribution SK s.r.o. |
35834498 |
|
19,12 € |
11.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260651 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
122,29 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260652 |
Mýtne poplatky 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. |
35919001 |
|
29,25 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260644 |
Servis tlačiarne Kyocera Taskalfa 2335 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
329,46 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260619 |
Poplatok za online seminár "Invázne a nepôvodné druhy" |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis |
48291374 |
|
39,00 € |
06.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260642 |
Technická a emisná kontrola TT025BB |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK Racing, s.r.o. |
44092610 |
|
105,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260630 |
Servisná podpora 05/2026 - 05/2027 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
|
321,03 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260626 |
Nájom trafostanice 06/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STROJSERVIS SK spol. s.r.o. |
46472495 |
|
123,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260622 |
Spotreba tepla 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. |
36226904 |
|
4 832,29 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260624 |
Kuriérske služby za 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM |
17542154 |
|
114,57 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260623 |
Licencie Microsoft 365 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 065,27 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260634 |
Tabuľka sklopná "A" na prevoz odpadu |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AUTOTECHMA spol. s r. o. |
56663340 |
|
270,60 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260627 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
48,81 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260620 |
Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
the Bridge |
42208483 |
|
46,00 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260616 |
Nájom plynových fliaš |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
23,99 € |
06.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260615 |
Zneškodnenie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
353,83 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260610 |
Pevné siete 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
18,29 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260611 |
Mobilné služby 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
957,84 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260613 |
Poplatok za právne poradenstvo |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AB Legal s. r. o. |
56769563 |
|
913,28 € |
05.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260589 |
Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,07 t |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
FCC Slovensko, s.r.o. |
31318762 |
|
20,54 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260597 |
Pranie a čistenie |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír |
37527169 |
|
238,62 € |
04.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260614 |
Služby pneuservisu TT038BV |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CEKOSS, spol. s r.o. |
34119493 |
|
88,50 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260585 |
Vodné 05/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra |
36550949 |
|
70,00 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260603 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
104,45 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260604 |
Telekom fleet GPS 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
1 483,38 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260602 |
Pevné siete + internet 04/2026 |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
2 692,19 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 20260598 |
Železiarsky a spojovací materiál |
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS, s.r.o. |
47179350 |
|
64,03 € |
04.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |