20201863 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavský samosprávny kraj |
37836901 |
|
77 936,25 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201864 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
7 042,81 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201806 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 052,54 € |
30.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201862 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
JF, spol. s r.o. |
36620009 |
|
4 905,00 € |
23.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201860 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Obec Sekule |
00682101 |
|
176,88 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201847 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
M-MAS |
47179350 |
|
164,27 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201856 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
STK - Červeník |
47573562 |
|
343,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201849 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ZAG s.r.o. |
46945261 |
|
3 510,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201853 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Auto-Pneu-Servis L. Mézes |
41592166 |
|
82,00 € |
22.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201844 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CellQoS |
36817864 |
|
22 608,23 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201859 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DIGI Slovakia |
35701722 |
|
12,60 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201852 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Pneuservis PRSTEK, s.r.o. |
50525093 |
|
137,00 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201822 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CS, s.r.o. |
44101937 |
|
32 190,91 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201851 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Slov. hydrometeorogický ústav |
00156884 |
|
180,00 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201861 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Flaga spol. s r.o. |
34116940 |
|
2 626,20 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201843 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
ERCOMP |
33199108 |
|
2 580,00 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201850 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
492,32 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201846 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OBORIL, s.r.o. |
50588711 |
|
832,32 € |
21.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201855 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Čistiareň Kavalír |
37527169 |
|
56,56 € |
20.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201848 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
441,80 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201804 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
31 413,07 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201854 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
AGROTRADE |
31424112 |
|
660,00 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201858 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
OMA CZ Slovakia, s.r.o. |
50299964 |
|
138,35 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
8 577,77 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201808 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
Trnavská cestná spoločnosť, s.r.o. |
52646564 |
|
28 246,66 € |
18.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201820 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
LubriTEC SK, s.r.o. |
47338903 |
|
345,36 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201817 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
19,80 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201813 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
MESSER Tatragas |
00685852 |
|
50,40 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201829 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
WACKER NEUSON s.r.o. |
36620068 |
|
1 551,49 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20201812 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
2 357,70 € |
17.12.2020 |
|
|
04.01.2021 |
|
|
Faktúra |