Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20241007 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 50,40 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20241006 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,20 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20241005 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 9,00 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240993 Technická kontrola TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 71,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240992 Emisná kontrola TT038BV Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 37,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240991 Náhradné diely na rotačnú kosačku TT574AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 467,98 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240998 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 434,40 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240984 Technická kontrola TT438BY, Technická kontrola TT289YD Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 146,00 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240983 Emisná kontrola TT438BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 39,00 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240994 Odsatie a vývoz žumpy 12 m3 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DUMAT - SK, s.r.o. 51796368 70,20 € 12.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240985 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 610,96 € 11.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240996 Elektrina 04/2024 - 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DSAD s.r.o. 36239852 837,31 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
20240960 Vodné 07/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 09.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240967 Náhradný diel TT577AC (čerpadlo hydrauliky) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 135,00 € 09.07.2024 24.07.2024 Faktúra
20240966 Náhradné diely TT573AC Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 325,82 € 09.07.2024 24.07.2024 Faktúra
20240976 Sada klinov na štiepanie dreva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Motora Slovensko s.r.o. 53029224 168,50 € 08.07.2024 11.07.2024 Faktúra
20240944 Emisná kontrola TT887DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 37,00 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240943 Technická kontrola TT887DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 71,00 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240937 Technické plyny Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 39,78 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240949 Zrážky Hlohovec 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 583,59 € 08.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240989 Vyjadrenie k existencii sietí - dobropis Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -18,00 € 08.07.2024 26.07.2024 Faktúra
20240918 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,00 € 04.07.2024 04.07.2024 Faktúra
20240919 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 2,77 € 04.07.2024 04.07.2024 Faktúra
20240939 Zemný plyn 06/2024 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 1 512,71 € 04.07.2024 22.07.2024 Faktúra
20240911 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 250,00 € 03.07.2024 03.07.2024 Faktúra
20240914 Emisná kontrola TT856DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 36,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240913 Technická kontrola TT856DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 37,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240912 Emisná kontrola TT706BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 36,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240910 Technická kontrola TT706BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK STK Senica 36233366 37,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
20240907 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 270,00 € 03.07.2024 15.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »