Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260898 Vodné, stočné 10/2025 - 06/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 -702,91 € 17.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260877 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 184,00 € 16.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260862 Nájom trafostanice 07/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 STROJSERVIS SK spol. s.r.o. 46472495 123,00 € 15.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260846 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 10.06.2026 11.06.2026 Faktúra
20260843 Vodné, stočné, zrážky 10/2025 - 05/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 1 068,99 € 09.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260833 Zrážky Hlohovec 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 568,12 € 09.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260838 Dezinfekcia ozónom TT887DL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CEKOSS, spol. s r.o. 34119493 43,00 € 08.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260827 Elektrická energia 05/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -1 110,80 € 08.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260822 Mýtne poplatky 05/2026 TT854IN Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 9,05 € 05.06.2026 06.06.2026 Faktúra
20260825 Mýtne poplatky 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 21,71 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
20260820 Kotúč diamantový na rezanie asfalt/betón Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 153,50 € 05.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260810 Telekom fleet GPS 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 483,38 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260812 Pevné siete 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 18,29 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260814 Licencie Microsoft 365, MS Defender Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 856,17 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260811 Pevné siete + internet 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 104,45 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260816 Mobilné služby 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 953,08 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260815 Pevné siete + internet 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 671,04 € 04.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260818 Zrážková voda z ciest 05/2026 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 376,53 € 04.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260819 Zrážková voda z ciest 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 056,22 € 04.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260817 Zrážková voda z ciest 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 286,92 € 04.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260798 Vykurovací plyn Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Flaga spol. s r. o. 34116940 4 899,34 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260795 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,04 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 12,05 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260796 Spotreba tepla 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 4 447,58 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260802 Prenájom sedenia pre zamestnancov na akciu "Deň zdravia" Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HOSPITALITY group s.r.o. 48289302 369,00 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260800 Zabezpečenie občerstvenia ku dňu BOZP a zdravia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROSTAAR KB spol. s r.o. 36229156 1 050,00 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260804 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AB Legal s. r. o. 56769563 1 522,13 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260794 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 25,58 € 03.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260801 Kuriérske služby za 05/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 101,84 € 03.06.2026 20.06.2026 Faktúra
20260789 zneškodnenie odpadu 3,72 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 930,83 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra
20260788 Poplatok za školenie zamestnancov (strojník, píla, motorové vozíky, viazacie, zdvíhacie, tlak a plyn) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 2 324,70 € 02.06.2026 16.06.2026 Faktúra