Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260528 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská distribučná, a.s. 36361518 0,81 € 21.04.2026 23.04.2026 Faktúra
20260511 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 17.04.2026 18.04.2026 Faktúra
20260512 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 17.04.2026 18.04.2026 Faktúra
20260495 Vodné, stočné, zrážky 01/2026 - 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 7 314,53 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260497 Vodné, stočné. zrážky 01/2026 - 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 4 847,64 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260496 Zrážková voda z ciest - Vrbové Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 36252484 3 434,78 € 14.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260486 Support ORIS, CS ORIS 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 959,40 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260487 Zrážky Hlohovec 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 568,12 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260483 Odvoz a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Marius Pedersen, a.s. 34115901 111,93 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260480 Poplatok za právne poradenstvo Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AB Legal s. r. o. 56769563 1 725,08 € 10.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260471 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 09.04.2026 10.04.2026 Faktúra
20260481 Mýtne poplatky 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 27,74 € 09.04.2026 14.04.2026 Faktúra
20260482 Mýtne poplatky 03/2026 TT562IL Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 9,66 € 09.04.2026 14.04.2026 Faktúra
20260477 Elektrická energia 03/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -15,69 € 09.04.2026 16.04.2026 Faktúra
20260467 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tender One, s.r.o. 48079146 415,00 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260470 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 11,07 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260484 Ručné pracovné náradie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 538,19 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260485 Náhradné diely (nože na ŽŤR, Y nože) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 AGROTRADE, s.r.o. 31424112 814,88 € 09.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260468 Poradenské služby vo verejnom obstarávaní Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Tender One, s.r.o. 48079146 415,00 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260478 Zrážková voda z ciest 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 3 971,14 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260472 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 894,12 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260474 Zrážková voda z ciest Šamorín 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 51,70 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260473 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 425,86 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260475 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 600,34 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260476 Zemný plyn 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 8 467,90 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260479 Zrážková voda z ciest 03/2026 Dolná Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 1 347,66 € 09.04.2026 28.04.2026 Faktúra
20260463 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 500,00 € 08.04.2026 14.04.2026 Faktúra
20260464 Zrážková voda z ciest 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 197,01 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260459 Spotreba tepla 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 020,92 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
20260458 Mobilné služby 03/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 940,67 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra