Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260734 Splachovač pre pisoár Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ptáček - veľkoobchod, a. s. 35814586 48,08 € 26.05.2026 28.05.2026 Faktúra
20260728 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 25.05.2026 27.05.2026 Faktúra
20260720 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 CETIN Networks, s.r.o. 54639425 30,00 € 21.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260710 Technické plyny - dobropis na palivový príplatok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 -6,27 € 20.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260705 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 19.05.2026 20.05.2026 Faktúra
20260704 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 19.05.2026 20.05.2026 Faktúra
20260698 Stojan na odpadkové vrecia Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36851264 85,02 € 18.05.2026 20.05.2026 Faktúra
20260694 Hutný materiál potrebný na opravu priepustu (karirohož, roxor) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MPL Krytstav, s.r.o. 36248533 421,72 € 18.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260684 Oprava akumulátorovej píly 57-11, 57-06 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Juraj Žákovský - INTEC 22732721 103,43 € 15.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260677 Servis umývacieho stola Správa a údržba ciest TTSK 37847783 NCH SLOVAKIA, s.r.o. 34096043 430,75 € 14.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260667 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 13.05.2026 14.05.2026 Faktúra
20260674 Služby spojené s dodávkou modulov prevádzkovo-ekonomického systému správy ciest a súvisiacich prác Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 92 127,00 € 13.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260672 C0051 - Rekonštrukcia budovy garáží na stredisku Trnava - vypracovanie Projektu stavby na ohlásenie a Statický posudok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Ing. Tomáš Kyseľ 37568213 1 200,00 € 13.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260669 Technické plyny - dobropis na palivový príplatok Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 -16,41 € 13.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260663 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 12.05.2026 13.05.2026 Faktúra
20260664 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest TTSK 37847783 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 18,45 € 12.05.2026 13.05.2026 Faktúra
20260659 Zrážky Hlohovec 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s.r.o. 36255556 1 517,53 € 12.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260666 C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhot - Brodské - vydanie stanoviska k stavebnému konaniu Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 442,80 € 12.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260665 C0074 - M1644 celková uzávera mosta na ceste II/425 Lanžhod - Brodské - prenájom DDZ, vrátane montáže, údržby a demontáže - 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 TICHÝ, s.r.o. 45535426 2 531,83 € 12.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260661 Dohľad nad pracovným prostredím - mesačný paušálny poplatok, Lekárske preventívne prehliadky Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Balsam, s.r.o. 36488925 4 148,60 € 12.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260658 Zaslanie balíka do 5 kg z SK do CZ Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Direct Parcel Distribution SK s.r.o. 35834498 19,12 € 11.05.2026 12.05.2026 Faktúra
20260646 Zrážková voda z ciest 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 4 061,62 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260654 Zrážková voda z ciest Gabčíkovo 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 865,29 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260656 Zrážková voda z ciest Šamorín 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 50,02 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260655 Zrážková voda z ciest Veľký Meder 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 580,98 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260657 Zrážková voda z ciest Dunajská Streda 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 6 218,58 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260647 Elektrická energia 04/2026 - vyúčtovanie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 -969,73 € 11.05.2026 23.05.2026 Faktúra
20260645 Support ORIS, CS ORIS 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 5 356,65 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260648 Zemný plyn 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. 50060872 5 591,80 € 11.05.2026 02.06.2026 Faktúra
20260651 Mýtne poplatky 04/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 122,29 € 07.05.2026 12.05.2026 Faktúra