Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
20260019 Poskytnutý preddavok - poštovné Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovenská pošta, a.s. 36631124 200,00 € 16.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251957 Mýtne poplatky 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 20,64 € 09.01.2026 13.01.2026 Faktúra
20251958 Mýtne poplatky 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 35919001 45,94 € 09.01.2026 14.01.2026 Faktúra
20251952 Spotreba tepla 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ESM -YZAMER, energetické služby a monitoring s.r.o. 36226904 5 219,75 € 08.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20260013 Vodné 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 188,00 € 07.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20260012 Vodné 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Dunajská Streda 36550949 578,00 € 07.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251949 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 53,38 € 07.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251945 Nájom plynových fliaš Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 15,87 € 07.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251941 Technická kontrola - opakovaná TT437BY Správa a údržba ciest TTSK 37847783 HÍLEK group a.s. 44233094 30,00 € 05.01.2026 13.01.2026 Faktúra
20251939 Zneškodnenie odpadu - výsyp nádoby 0,06 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 FCC Slovensko, s.r.o. 31318762 16,97 € 05.01.2026 16.01.2026 Faktúra
20251931 Support ORIS, CS ORIS 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 4 833,90 € 05.01.2026 16.01.2026 Faktúra
20251928 Železiarsky a spojovací materiál Správa a údržba ciest TTSK 37847783 M-MAS, s.r.o. 47179350 12,55 € 05.01.2026 16.01.2026 Faktúra
20260003 Vodné 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra 36550949 70,00 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251932 Pevné siete + internet 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 2 812,71 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251940 Mobilné služby 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 926,92 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251936 Pevné siete + internet 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 104,45 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251934 Licencie Microsoft 365 Business Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 870,46 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251937 Telekom fleet GPS 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 1 483,38 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251938 Pevné siete 12/2025 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Slovak Telekom 35763469 24,14 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251935 Poplatok za jazykový kurz (anglický jazyk) Správa a údržba ciest TTSK 37847783 the Bridge 42208483 138,00 € 05.01.2026 17.01.2026 Faktúra
20251921 Pranie a čistenie Správa a údržba ciest TTSK 37847783 Alena Orthová - ČISTIAREŇ Kavalír 37527169 72,57 € 02.01.2026 16.01.2026 Faktúra
20260001 Elektrická energia 01/2026 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 encare, s.r.o. 52302555 4 253,04 € 02.01.2026 16.01.2026 Faktúra