DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
368/2023 dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Senica Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 062,00 € 05.09.2023 07.09.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
375/2023 dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Dunajská Streda Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 149,00 € 22.08.2023 07.09.2023 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20231162 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 14.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231161 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 14.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231160 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 14.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231156 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 14.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231155 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 14.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231151 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 11.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231143 Asfaltová emulzia 0,7 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 525,00 € 10.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231142 Asfaltová emulzia 0,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 300,00 € 10.08.2023 09.09.2023 Faktúra
20231130 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 08.08.2023 13.09.2023 Faktúra
20231196 Asfaltová emulzia 1,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 425,00 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231195 Drvené kamenivo 23,80 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 148,11 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231194 Drvené kamenivo 24,24 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 114,07 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231193 Drvené kamenivo 24,46 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 124,18 € 21.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231192 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231191 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231190 Asfaltová emulzia 0,8 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 600,00 € 22.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231172 Asfaltová emulzia 0,6 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 450,00 € 16.08.2023 18.09.2023 Faktúra
20231171 Asfaltová emulzia 0,8 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 600,00 € 16.08.2023 18.09.2023 Faktúra