DOPRA - VIA, a.s.


Informácie
  • Názov: DOPRA - VIA, a.s.
  • IČO: 00684422
  • Adresa: Drieňová 27, 82656 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
159/2024 Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 2 142,00 € 12.04.2024 12.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
165/2024 dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 4 653,00 € 18.04.2024 18.04.2024 Ing. DaliborTrebichalský riaditeľ Objednávka
Zmluva č. 24/2024/SÚCTt Rámcová dohoda Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 38 340,00 € 26.04.2024 29.07.2025 29.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
Zmluva č. 25/2024/SÚCTt Rámcová dohoda Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, Bulharská 39, 918 53 Trnava 1 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 38 340,00 € 26.04.2024 29.07.2025 29.04.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Zmluva
189/2024 dodávka praného drveného kameniva Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 35,00 € 25.04.2024 02.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240414 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 08.04.2024 06.05.2024 Faktúra
20240402 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 04.04.2024 06.05.2024 Faktúra
196/2024 dodávka praného drveného kameniva fr.2/5 - stredisko Sereď Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 070,00 € 10.05.2024 10.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240461 Asfaltová emulzia 1,1 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 15.04.2024 10.05.2024 Faktúra
20240460 Asfaltová emulzia 2,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 500,00 € 15.04.2024 10.05.2024 Faktúra
20240490 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 23.04.2024 17.05.2024 Faktúra
218/2024 Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 a 4/8 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 6 100,00 € 17.05.2024 17.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
234/2024 Dodávka praného drveného kameniva fr. 2/5 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 062,00 € 24.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
20240527 Drvené kamenivo 24,4 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 1 080,43 € 29.04.2024 24.05.2024 Faktúra
20240526 Asfaltová emulzia 0,9 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 675,00 € 30.04.2024 24.05.2024 Faktúra
20240519 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 30.04.2024 24.05.2024 Faktúra
20240517 Drvené kamenivo 21,44 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 887,62 € 29.04.2024 24.05.2024 Faktúra
20240498 Asfaltová emulzia 1,0 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 750,00 € 24.04.2024 24.05.2024 Faktúra
20240489 Asfaltová emulzia 1,2 t Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 900,00 € 23.04.2024 24.05.2024 Faktúra
235/2024 Dodávka praného drveného kameniva fr. 4/8 Správa a údržba ciest TTSK 37847783 DOPRA - VIA, a.s. 00684422 461,00 € 17.05.2024 24.05.2024 Ing. Dalibor Trebichalský riaditeľ Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »