DFB0159/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
71,02 € |
09.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
99,97 € |
13.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0057/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
200,04 € |
29.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0065/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
54,96 € |
10.06.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
72,13 € |
15.07.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0100/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
72,90 € |
13.08.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0116/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
48,70 € |
11.09.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0141/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
71,45 € |
22.10.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0182/13 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
88,08 € |
31.12.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |