Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0094/26 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 24.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFS0006/26 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 318,00 € 12.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFB0092/26 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 411,70 € 12.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFB0091/26 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 176,60 € 12.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFB0093/26 Faktúra za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -301,10 € 12.06.2026 25.06.2026 Faktúra
DFB0089/26 Faktúra za odbornú prehliadku a odstránenie zistených závad na telovýchovnom náradí školy Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Roman Mesiarik - REVTECH 50262556 175,10 € 11.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0090/26 Faktúra za aSc Agenda Komplet SŠ Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTANTS s.r.o. 31361161 693,00 € 11.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFB0088/26 Faktúra za inzerciu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 REGIONPRESS 36252417 45,51 € 09.06.2026 11.06.2026 Faktúra
DFB0087/26 Faktúra za vodné a stočné Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 631,40 € 08.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0086/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 133,72 € 05.06.2026 23.06.2026 Faktúra
DFB0085/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0084/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,49 € 04.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0083/26 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 03.06.2026 17.06.2026 Faktúra
DFB0082/26 Faktúra za odber zemného plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 02.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0079/26 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
DFB0081/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 691,35 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0078/26 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0080/26 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 01.06.2026 15.06.2026 Faktúra
DFB0076/26 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 22.05.2026 28.05.2026 Faktúra
DFB0077/26 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 22.05.2026 28.05.2026 Faktúra
DFB0075/26 Faktúra za zabezpečenie vody Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 378,07 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0071/26 Faktúra za preskúmanie a rozbor vody Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 220,79 € 15.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFS0005/26 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 204,00 € 15.05.2026 28.05.2026 Faktúra
DFB0073/26 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 754,80 € 15.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFB0074/26 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 255,30 € 15.05.2026 29.05.2026 Faktúra
DFB0072/26 Faktúra za služby počítačovej siete SANET Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 150,00 € 15.05.2026 02.06.2026 Faktúra
DFB0069/26 Faktúra za preskúmanie a rozbor vody Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 220,79 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0070/26 Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0068/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 13,05 € 09.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0067/26 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 461,96 € 08.05.2026 22.05.2026 Faktúra