Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0057/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 396,17 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 58,66 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0056/26 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0054/26 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 561,20 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 454,10 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFS0004/26 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 393,00 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0051/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 28,07 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 Faktúra za odber zemného plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0048/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 691,35 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0047/26 Faktúra za služby Bezpečnostného centra Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 14,98 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0046/26 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0045/26 Faktúra za zrealizované stavebné práce ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Prostav RH, s.r.o. 54995400 81 433,63 € 26.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFB0044/26 Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbu ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 RTL Invest Slovakia s.r.o. 51086115 2 214,00 € 26.03.2026 28.04.2026 Faktúra
DFS0003/26 Faktúra za vstupenky na divadelné predstavenie Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Győri Nemzeti Színház 00000000 472,49 € 24.03.2026 28.03.2026 Faktúra
DFB0043/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 404,94 € 09.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFS0002/26 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 243,00 € 06.03.2026 19.03.2026 Faktúra
DFB0041/26 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 370,30 € 06.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0042/26 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 899,10 € 06.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0040/26 Faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Csaba Bíró - FIRE PROTECTION 40852911 70,00 € 06.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0039/26 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 -80,91 € 05.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0038/26 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 04.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0035/26 Faktúra za vypracovanie Správy registratúry Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY 55789862 350,00 € 04.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0037/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,09 € 04.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0036/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 04.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0034/26 Faktúra za ročný členský poplatok SANET Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SANET 17055270 33,00 € 03.03.2026 21.03.2026 Faktúra
DFB0029/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 691,35 € 02.03.2026 24.03.2026 Faktúra
DFB0031/26 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 02.03.2026 24.03.2026 Faktúra