Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0075/26 Faktúra za zabezpečenie vody Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Ladislav Kiss 32301383 378,07 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0071/26 Faktúra za preskúmanie a rozbor vody Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 220,79 € 15.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0069/26 Faktúra za preskúmanie a rozbor vody Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Západoslovenská vodarenská spoločnosť, a.s. 36550949 220,79 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0070/26 Faktúra za opravu, servis a údržbu výťahu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MEZOLIFT, s.r.o. 36225835 147,60 € 14.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0068/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 13,05 € 09.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0067/26 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 461,96 € 08.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0066/26 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 06.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0065/26 Faktúra za odber zemného plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 05.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0062/26 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 04.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0063/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 27,70 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0064/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 04.05.2026 21.05.2026 Faktúra
DFB0059/26 Faktúra za výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 01.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0061/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 691,35 € 01.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0060/26 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 01.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0057/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 396,17 € 09.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0058/26 Vyúčtovanie za dodávku a odber tepla Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 58,66 € 09.04.2026 23.04.2026 Faktúra
DFB0056/26 Faktúra za BOZP Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Gustáv Cafik 44036965 98,40 € 08.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0050/26 Faktúra za výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 60,27 € 07.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0054/26 Faktúra za obedy žiakov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 561,20 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0055/26 Faktúra za príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 1 454,10 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFS0004/26 Faktúra za príspevok na stravovanie zamestnancov zo sociálneho fondu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Spojená škola, Gyulu Szabóa 21, Dunajská Streda 53638549 393,00 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0053/26 Faktúra za internet Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SWAN, a.s. 35680202 10,21 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0051/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 28,07 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0052/26 Faktúra za telekomunikačné služby Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 SLOVAK TELEKOM, a.s. 35763469 29,72 € 07.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0049/26 Faktúra za odber zemného plynu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 9,00 € 02.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0048/26 Faktúra za elektrinu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 encare, s.r.o. 52302555 691,35 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0047/26 Faktúra za služby Bezpečnostného centra Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 JABLOTRON SECURITY Slovakia s.r.o. 36857165 14,98 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0046/26 Faktúra za servisnú službu Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 POSTEL DS, s.r.o. 36238023 13,96 € 01.04.2026 21.04.2026 Faktúra
DFB0045/26 Faktúra za zrealizované stavebné práce ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 Prostav RH, s.r.o. 54995400 81 433,63 € 26.03.2026 02.04.2026 Faktúra
DFB0044/26 Faktúra za výkon činnosti stavebného dozora na stavbu ("Oprava havarijného stavu vodovodného potrubia...") Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM Dunajská Streda 00160130 RTL Invest Slovakia s.r.o. 51086115 2 214,00 € 26.03.2026 28.04.2026 Faktúra