20102476 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
13 090,00 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102545 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
152,32 € |
23.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102546 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
9 710,40 € |
23.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102714 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
23 852,36 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102715 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
11 900,00 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102721 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 380,00 € |
30.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102734 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 102,06 € |
09.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102283 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,95 € |
21.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102203 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
08.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102031 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
24.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20102024 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
24.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101966 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
792,54 € |
14.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101965 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
14.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101947 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,95 € |
09.09.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101833 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
30.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
4 998,00 € |
16.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101841 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
27.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101755 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
06.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101751 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
06.08.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20101659 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
19.07.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |