| 20111859 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 308,00 € | 16.08.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111626 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 831,20 € | 19.07.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111588 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 10 464,00 € | 11.07.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111461 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 523,20 € | 27.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111464 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 569,60 € | 27.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111533 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 308,00 € | 30.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111416 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 046,40 € | 16.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111363 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 308,00 € | 08.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111366 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 569,60 € | 08.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111380 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 10 464,00 € | 08.06.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20110818 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 494,40 € | 31.03.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111194 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 236,00 € | 20.05.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111230 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 236,00 € | 26.05.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111167 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 494,40 € | 16.05.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111165 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 483,20 € | 16.05.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111127 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 483,20 € | 10.05.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20111140 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 741,60 € | 10.05.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20110929 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 494,40 € | 15.04.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20110918 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 483,20 € | 15.04.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20110659 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 651,20 € | 15.03.2011 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra |