20091481 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091477 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
4 998,00 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091444 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
12.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091431 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
08.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
105 751,25 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091353 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
29.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091304 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
25.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091260 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
721,68 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 529,08 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091146 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 153,14 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20091025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
23.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090988 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
12 521,78 € |
20.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090981 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
721,68 € |
20.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090884 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
06.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090788 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
962,23 € |
27.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090676 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
547,40 € |
13.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090650 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
731,85 € |
09.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090564 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
8 099,90 € |
03.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20090158 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
731,85 € |
19.01.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20081971 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
14 494,20 € |
14.08.2008 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |