DFJ0016/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
167,04 € |
22.01.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0028/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
113,66 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0030/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
34,44 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0031/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,08 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0027/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
168,41 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0029/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
116,32 € |
20.02.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,26 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0047/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
71,52 € |
26.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
96,07 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0041/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
142,49 € |
13.03.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0054/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
154,30 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
75,60 € |
14.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0070/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,30 € |
20.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0071/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
82,91 € |
15.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0094/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,92 € |
14.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0095/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
127,34 € |
14.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0096/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
88,13 € |
14.09.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
102,60 € |
15.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0121/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
89,76 € |
19.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0113/15 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
186,62 € |
06.10.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |