MABONEX SLOVAKIA s.r.o.


Informácie
  • Názov: MABONEX SLOVAKIA s.r.o.
  • IČO: 31428819
  • Adresa: Krajinská cesta 3, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFJ0107/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 68,64 € 03.11.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0100/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,49 € 07.10.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0099/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,82 € 20.10.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0090/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,49 € 22.09.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0076/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 91,10 € 17.06.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0060/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 230,27 € 12.05.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0068/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 67,20 € 20.05.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0061/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,49 € 12.05.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0052/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 105,49 € 07.04.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0038/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 111,29 € 03.03.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0026/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 111,29 € 03.02.2011 18.12.2018 Faktúra
DFJ0015/11 Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium 00160130 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 116,12 € 20.01.2011 18.12.2018 Faktúra