DFJ0033/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,21 € |
15.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0034/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
204,82 € |
15.03.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0048/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
70,56 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0049/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
43,59 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
120,96 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0051/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
35,76 € |
13.04.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0062/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
156,00 € |
03.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0061/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
68,64 € |
04.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0066/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
67,72 € |
16.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0067/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
31,44 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0068/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
36,29 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
78,00 € |
17.05.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0091/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,48 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0090/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
32,69 € |
13.09.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0119/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
51,12 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0117/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
28,94 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0116/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
87,55 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0133/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
99,77 € |
18.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0111/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
125,42 € |
09.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0110/18 |
|
Gymnázium Ármina Vámbéryho s VJM-Vámbéry Ármin Gimnázium |
00160130 |
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
31428819 |
|
69,12 € |
09.10.2018 |
|
|
17.12.2018 |
|
|
Faktúra |