| 20102546 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 9 710,40 € | 23.11.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102714 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 23 852,36 € | 30.11.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102715 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 11 900,00 € | 30.11.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102721 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 2 380,00 € | 30.11.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102734 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 102,06 € | 09.12.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102283 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 481,95 € | 21.10.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102203 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 204,88 € | 08.10.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102031 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 722,93 € | 24.09.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20102024 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 445,85 € | 24.09.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101966 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 792,54 € | 14.09.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101965 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 722,93 € | 14.09.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101947 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 481,95 € | 09.09.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101833 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 445,85 € | 30.08.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101884 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 4 998,00 € | 16.08.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101841 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 722,93 € | 27.08.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101755 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 722,93 € | 06.08.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101751 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 445,85 € | 06.08.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101659 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 445,85 € | 19.07.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101631 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 1 204,88 € | 13.07.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra | 
    | 20101598 |  | Správa a údržba ciest TTSK | 37847783 | DOPRA-VIA,a.s. | 00684422 |  | 481,95 € | 07.07.2010 |  |  | 18.12.2018 |  |  | Faktúra |