| 20092260 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
21.09.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20092073 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
28.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091987 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
722,93 € |
12.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091955 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
10.08.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091810 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 409,75 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091803 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
22.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091601 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
30.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091670 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,95 € |
06.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091660 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
06.07.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091481 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091477 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
4 998,00 € |
16.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091444 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 445,85 € |
12.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091431 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 204,88 € |
08.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091400 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
105 751,25 € |
04.06.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091353 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
29.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091304 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
25.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091260 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
721,68 € |
15.05.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20090801 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 529,08 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091146 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 153,14 € |
31.03.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
| 20091025 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
481,12 € |
23.04.2009 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |