20150654 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
10 032,00 € |
01.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150771 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150772 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
7 920,00 € |
17.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150790 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
21.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150844 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 008,00 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150846 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
13 920,00 € |
29.04.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150950 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
12.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150984 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
19.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20150985 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
19.05.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151056 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
01.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151074 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 008,00 € |
03.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151137 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
10.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151156 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
16.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151178 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 680,00 € |
19.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151203 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
2 016,00 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151204 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
24.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151223 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
26.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151236 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
30.06.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151277 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
1 008,00 € |
03.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
20151318 |
|
Správa a údržba ciest TTSK |
37847783 |
DOPRA-VIA,a.s. |
00684422 |
|
672,00 € |
07.07.2015 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |