DFB0108/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
56,06 € |
01.07.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
91,13 € |
01.08.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0221/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
53,63 € |
31.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0136/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
126,95 € |
01.09.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
01.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
1,00 € |
05.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0172/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
41,62 € |
01.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0196/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
45,02 € |
01.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/12 |
|
Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica |
00160342 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
45,54 € |
01.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |