Ing. Peter Markovič - PEMAX
Informácie
- Názov: Ing. Peter Markovič - PEMAX
- IČO: 43726666
- Adresa: Na hlinách 20, 917 01 Trnava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0164/16 | Periodická činnosť BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0247/16 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0358/16 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.06.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0427/16 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.07.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0487/16 | Periodická činnosť BOZP, PO, CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.08.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0548/16 | Periodická činnosť BOZP, CO, PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.09.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0635/16 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.10.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0713/16 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO 11/2016 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.11.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0714/16 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO 12/2016 | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 08.12.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
29 | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 0,00 € | 01.04.2015 | 18.12.2018 | PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka DSS Zavar | Objednávka | |||
DFB0048/15 | Periodická činnosť BOZP, CO PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.01.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0123/15 | Periodická činnosť bezpečnostného technika BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 28.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0171/15 | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0222/15 | Periodická činnosť bezpečnostného technika PO, CO, BOZP | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0282/15 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0339/15 | Periodická činnosti BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0425/15 | Periodická činnosť BOZP, CO a PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0469/15 | Periodická činnosť BOZP, CO, PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.08.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0548/15 | BOZP, PO a CO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 30.09.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0629/15 | Periodická činnosť BOZP, CO, PO | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | Ing. Peter Markovič - PEMAX | 43726666 | 108,00 € | 31.10.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |