MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0005/24 | elektrická energia_01/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0003/24 | plyn Trnava, Galanta_01/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0002/24 | plyn Zavar_01/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.01.2024 | 16.01.2024 | Faktúra | |||||
DFB0031/24 | plyn Trnava, Galanta 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0030/24 | plyn Zavar 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0029/24 | elektrická energia 02/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.02.2024 | 12.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0068/24 | plyn Zavar - 01/2024 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 802,91 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0060/24 | elektrická energia ZA, TT, GA - vyúčtovanie 01/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 324,37 € | 31.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
DFB0138/24 | vyúčtovanie plynu Zavar za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 828,74 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0132/24 | vyúčtovanie el.energie za 02/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 214,34 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0111/24 | plyn Zavar 03/2024 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0110/24 | Plyn Trnava, Galanta | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0109/24 | elektrická energia 03/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0160/24 | plyn - opravné vyúčtovanie zraniteľného odberateľa | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -44,84 € | 15.03.2024 | 22.03.2024 | Faktúra | |||||
DFB0205/24 | elektrická energia - vyúčtovanie 03/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 449,48 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0204/24 | vyúčtovanie plynu Zavar za 03/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 614,43 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0180/24 | plyn Zavar 04/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 120,16 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0179/24 | plyn Trnava, Galanta 04/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 787,46 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0178/24 | elektrická energia 04/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 164,07 € | 01.04.2024 | 12.04.2024 | Faktúra | |||||
DFB0285/24 | plyn Zavar - vyúčtovanie 04/24 | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 537,82 € | 30.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra |