MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0790/23 | plyn ZA - 11/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 274,13 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 30/2023/DSSZav | Zmluva o dodávke elektriny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 15,00 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | |||
Zmluva č. 31/2023/DSSZav | Zmluva o dodávke plynu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 0,08 € | 15.12.2023 | 28.12.2023 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | |||
DFB0878/23 | plyn Zavar 12/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 449,02 € | 31.12.2023 | Faktúra | ||||||
DFB0883/23 | elektrická energia 12/2023 - vyúčtovanie | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 172,39 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Faktúra | |||||
Zmluva č. 31/2022/DSSZav | Zmluva o dodávke elektriny | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 28,00 € | 28.12.2022 | 31.12.2023 | 28.12.2022 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
Zmluva č. 32/2022/DSSZav | Zmluva o dodávke plynu | Domov sociálnych služieb pre dospelých Zavar, Hlavná 1, 919 26 Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 0,18 € | 28.12.2022 | 31.12.2023 | 28.12.2022 | doc. PhDr. Anna Pavlovičová, PhD. | riaditeľka | Zmluva | ||
DFB0112/15 | El. energia DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 226,34 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0113/15 | El. energia DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 674,92 € | 27.02.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0163/15 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 674,92 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0164/15 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 226,34 € | 25.03.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0215/15 | Elektrina | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 674,92 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0216/15 | Elektrina DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 226,34 € | 24.04.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0271/15 | El. energia DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 226,34 € | 26.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0272/15 | El. energia - DSS Zavar | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 674,92 € | 26.05.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0389/15 | El. energia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 644,27 € | 21.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0390/15 | El. energia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 1 613,80 € | 21.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0342/15 | Elektrická energia | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 2 674,92 € | 25.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0343/15 | Elektrická energia DSS TT | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 226,34 € | 25.06.2015 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0416/15 | Vyúčtovanie - elektrika | Domov sociálnych služieb Zavar | 00611930 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | -201,39 € | 31.07.2015 | 18.12.2018 | Faktúra |