DFB0037/14 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 397,80 € |
20.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0075/14 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 420,70 € |
20.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/14 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 311,55 € |
10.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0076/14 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 350,40 € |
31.01.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/14 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 433,70 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/14 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 131,87 € |
28.02.2014 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0636/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 482,18 € |
10.11.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 618,13 € |
10.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 321,86 € |
30.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 636,75 € |
20.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 284,75 € |
10.01.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0208/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 683,33 € |
31.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0179/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 167,92 € |
20.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
2 119,16 € |
10.03.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
773,61 € |
28.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0147/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 599,25 € |
20.02.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0235/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 563,84 € |
10.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0264/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 353,50 € |
30.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0236/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 797,80 € |
20.04.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0326/13 |
|
Domov sociálnych služieb Zavar |
00611930 |
Vaško Peter |
14122073 |
|
1 988,35 € |
10.05.2013 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |