MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1186/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 305,68 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1185/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1184/12 | Dodávka elektriny - október 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 01.10.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1098/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.8.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 2 722,39 € | 04.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1097/12 | Dodávka elektriny - 1.-31.8.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 589,96 € | 04.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1095/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.8.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 214,73 € | 06.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1096/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.8.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 889,98 € | 06.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1067/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 178/ Internát | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 131,46 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1066/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 4 690,81 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1065/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK - klimatizácia/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 3 816,50 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1063/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 666,97 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1062/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 250-Kaštieľ/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 305,68 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1060/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /Holíč/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 540,35 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1064/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /Voderady 164 byt-internát p.Šimko/ / | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 10,34 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
1061/12 | Dodávka elektriny - september 2012 /úrad TTSK-výťah/ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 63,55 € | 03.09.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0990/12 | Dodávka elektriny - 1.-31.7.2012 /Voderady 178/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 571,36 € | 06.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0986/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /úrad TTSK/ vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 1 795,51 € | 03.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0977/12 | Dodávka elektriny a distribučných služieb od 1.-31.7.2012-vyúčt.SOŠ Holič | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 239,29 € | 03.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0976/12 | Dodávka elektriny od 1.-31.7.2012 /Úrad TTSK - klimatizácia/ - vyúčtovanie | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 2 727,04 € | 03.08.2012 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
0931/12 | Dodávka elektriny od 1.1.2009 - 31.7.2012 /Voderady 250/ Kaštieľ | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | MAGNA E.A. | 35743565 | 12 596,22 € | 31.07.2012 | 18.12.2018 | Faktúra |