CWS Slovensko, s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: Tehelňa 12, 841 07 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1414/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 16.10.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
1598/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 20.11.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
1103/18 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 155,04 € | 23.11.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1597/18 | Toaletný papier, papier.utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 155,04 € | 26.11.2018 | 12.01.2019 | Faktúra | |||||
1200/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 314,16 € | 10.12.2018 | 18.01.2019 | Mgr. Ľuboš Krajčír | Riaditeľ OSMIČ | Objednávka | |||
1774/18 | Skladané papierové utierky, toaletný papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 314,16 € | 13.12.2018 | 26.01.2019 | Faktúra | |||||
1864/18 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 618,76 € | 18.12.2018 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
0019/17 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 268,32 € | 09.01.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
0018/17 | Toaletný papier, papierové uteráky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 268,32 € | 12.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0037/17 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 17.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0151/17 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,21 € | 13.02.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
0163/17 | Skladané papierové utierky,toal.papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 47,21 € | 16.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0206/17 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 161,64 € | 24.02.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
0170/17 | Čistiace potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 21.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0222/17 | Toaletný papier, skladané papierové utierky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 161,64 € | 27.02.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0241/17 | Čistiace prostriedky | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 374,88 € | 13.03.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
0316/17 | Hygienické potreby | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 374,88 € | 16.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0329/17 | Čistiace potreby 3/2017 | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 611,26 € | 21.03.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0354/17 | Nákup čistiacich prostriedkov | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 185,28 € | 13.04.2017 | 17.12.2018 | Peter Krištofík | Riaditeľ odboru vnútornej správy | Objednávka | |||
0459/17 | Papierové skladané utierky, toal. papier | Trnavský samosprávny kraj | 37836901 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 185,28 € | 19.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra |