Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
225004 Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názovom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" číslo projektu Z SKCZ304011U990 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KORAS Reality s.r.o. 26813963 480,00 € 01.04.2022 12.04.2022 Faktúra
223032 Dodávka - vysokotlakový čistič K 5 Compact*EU Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KÄRCHER Slovakia, s.r.o. 43967663 398,40 € 01.04.2022 12.04.2022 Faktúra
221092 Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2022-31.03.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 67,12 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
221091 Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2022-31.03.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 72,32 € 01.04.2022 14.04.2022 Faktúra
224003 Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: 1. časť diela Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy a na 2. časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 BEVVA s.r.o. 46813080 11 520,00 € 01.04.2022 27.10.2022 Faktúra
221081 Obedy za obedy za mesiac marec 2022 - zamestnanci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 936,00 € 31.03.2022 01.04.2022 Faktúra
221078 Obedy za mesiac marec 2022 - žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 210,23 € 31.03.2022 01.04.2022 Faktúra
221086 Dodávka - elektrická energia marec 2022, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 557,62 € 31.03.2022 05.04.2022 Faktúra
221083 Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 77,22 € 31.03.2022 07.04.2022 Faktúra
223036 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 28,86 € 31.03.2022 08.04.2022 Faktúra
221082 Online školenie 31.03.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Asseco Solutions, a.s. 00602311 67,72 € 31.03.2022 08.04.2022 Faktúra
221090 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za mesiac marec 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 430,27 € 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
221075 Inzercia 25.03.2022 PARDON Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 57,60 € 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
221074 Inzercia 13.03.2022-28.03.2022 MYtrnava.sk - BANNER Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. 35790253 180,00 € 31.03.2022 12.04.2022 Faktúra
225001 Stravovanie pre 10 žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ISMM Gastro & HOTEL GONG s.r.o. 03776859 57,02 € 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra
221088 Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 31.03.2022 13.04.2022 Faktúra
221084 Obedy za mesiac mater 2022 - návšteva žiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 153,60 € 31.03.2022 14.04.2022 Faktúra
221080 Obedy za mesiac marec 2022 - hostia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 9,60 € 31.03.2022 19.04.2022 Faktúra
221079 Obedy za mesiac marec 2022 - maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 12,80 € 31.03.2022 19.04.2022 Faktúra
221077 Obedy za mesiac marec 2022 - maturanti Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 192,78 € 31.03.2022 19.04.2022 Faktúra
223033 Dodávka - tlačivá k maturitnej skúške Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŠEVT a.s. 31331131 57,10 € 30.03.2022 04.04.2022 Faktúra
223031 Dodávka - knihy 4 ks Krížom krážom Slovenčina Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 109,56 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
221071 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac marec 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 760,80 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
223030 Dodávka materiál - elektro Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Kopun elektro, s.r.o. 52878112 18,50 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
223029 Dodávka materiál - ochranné pomôcky, čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava 31434193 279,95 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
223028 Dodávka - odpadkové koše 60 l sivé - 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 B2B Partner s.r.o. 44413467 163,20 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
221070 Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Delta plus SK s.r.o. 51963213 378,00 € 28.03.2022 31.03.2022 Faktúra
223027 Dodávka - nalepovacie závažie - kotúče šedé 6 kg 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ROTOBALANCE s.r.o. 36632899 60,96 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
221069 Inzercia Nový Čas 15.03.2022, 18.03.2022, 22.03.2022, 25.03.2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FPD Media, a.s. 47237601 177,60 € 25.03.2022 31.03.2022 Faktúra
221073 Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - január, február, marec 2022 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 322,63 € 23.03.2022 31.03.2022 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »