225004 |
Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názovom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" číslo projektu Z SKCZ304011U990 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KORAS Reality s.r.o. |
26813963 |
|
480,00 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
223032 |
Dodávka - vysokotlakový čistič K 5 Compact*EU |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KÄRCHER Slovakia, s.r.o. |
43967663 |
|
398,40 € |
01.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221092 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,12 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221091 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2022-31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,32 € |
01.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
224003 |
Výkon činnosti stavebného dozoru pre stavbu: 1. časť diela Stavebné úpravy a rekonštrukcia budovy a na 2. časť Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
BEVVA s.r.o. |
46813080 |
|
11 520,00 € |
01.04.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
221081 |
Obedy za obedy za mesiac marec 2022 - zamestnanci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 936,00 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221078 |
Obedy za mesiac marec 2022 - žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 210,23 € |
31.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221086 |
Dodávka - elektrická energia marec 2022, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
2 557,62 € |
31.03.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221083 |
Prenájom kancelárskeho zariadenia k 31.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COPY OFFICE s.r.o. |
31377874 |
|
77,22 € |
31.03.2022 |
|
|
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
223036 |
Dodávka materiál - lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
28,86 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221082 |
Online školenie 31.03.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
31.03.2022 |
|
|
08.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221090 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu za mesiac marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
430,27 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221075 |
Inzercia 25.03.2022 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
57,60 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221074 |
Inzercia 13.03.2022-28.03.2022 MYtrnava.sk - BANNER |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
180,00 € |
31.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
225001 |
Stravovanie pre 10 žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ISMM Gastro & HOTEL GONG s.r.o. |
03776859 |
|
57,02 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221088 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2022 |
|
|
13.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221084 |
Obedy za mesiac mater 2022 - návšteva žiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
153,60 € |
31.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221080 |
Obedy za mesiac marec 2022 - hostia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
9,60 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221079 |
Obedy za mesiac marec 2022 - maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
12,80 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221077 |
Obedy za mesiac marec 2022 - maturanti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
192,78 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
223033 |
Dodávka - tlačivá k maturitnej skúške |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
57,10 € |
30.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
223031 |
Dodávka - knihy 4 ks Krížom krážom Slovenčina |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
109,56 € |
30.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
221071 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice za mesiac marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
760,80 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223030 |
Dodávka materiál - elektro |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Kopun elektro, s.r.o. |
52878112 |
|
18,50 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223029 |
Dodávka materiál - ochranné pomôcky, čistiaci |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
279,95 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223028 |
Dodávka - odpadkové koše 60 l sivé - 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
163,20 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221070 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
378,00 € |
28.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
223027 |
Dodávka - nalepovacie závažie - kotúče šedé 6 kg 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
60,96 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221069 |
Inzercia Nový Čas 15.03.2022, 18.03.2022, 22.03.2022, 25.03.2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FPD Media, a.s. |
47237601 |
|
177,60 € |
25.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
221073 |
Výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie - január, február, marec 2022 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
322,63 € |
23.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |