Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0164 Dodávka - platňa na stĺp pozinkovaná 60 x 60 2 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Pletiva s.r.o. 46094326 20,10 € 12.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0159 Dodávka - tonery 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 516,60 € 07.05.2026 15.05.2026 Faktúra
26DFBV0156 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0158 Dodávka - tepelná energia apríl 2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 486,63 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0155 Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 135,05 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0157 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 224,72 € 06.05.2026 14.05.2026 Faktúra
26DFBV0154 Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Pletiva s.r.o. 46094326 695,40 € 05.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0151 Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 643,93 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0152 Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 123,00 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0150 Za služby mobilnej siete 01.04.2026-30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 90,42 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0153 Dodávka PHM k 30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 592,36 € 05.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0146 Dodávka - vodné, stočné apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 069,27 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0145 Oprava obrábacích strojov, frézky a sústruhy SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Michal Suchopa 40898164 1 917,60 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0144 Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 906,00 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0147 Za služby v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 04.05.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0148 Dodávka materiál - kancelársky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Mgr. Daniela Sokolovská HESAN 41430352 998,88 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFBV0149 Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2026-30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,62 € 04.05.2026 13.05.2026 Faktúra
26DFST0007 Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 514,60 € 30.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFST0008 Odber stravy žiakov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 658,80 € 30.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFST0009 Odber stravy kontrola VUC za obdobie 01.04.2026 30.04.2026 (09.04.-20.04.2026) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 49,50 € 30.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0142 Za služby v oblasti CO za obdobie 04/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.04.2026 06.05.2026 Faktúra
26DFBV0143 Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 142,92 € 30.04.2026 08.05.2026 Faktúra
26DFBV0141 Dodávka - čistiace prostriedky, ochranné pomôcky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 606,98 € 29.04.2026 05.05.2026 Faktúra
26DFBV0139 Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 110,23 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFBV0140 Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - apríl 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 110,23 € 28.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFBV0138 Dodávka - olej do strojov - hydraulický, ložiskový Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 DOMES TRNAVA s.r.o. 36241105 452,54 € 27.04.2026 01.05.2026 Faktúra
26DFBV0137 Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky - revízie ručného elektrického náradia - prenostné + predlžovačky v SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ing. IVAN SÝKORA 33211400 694,50 € 24.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0136 Výmena elektrorozvádzača v učebni pneumatika na SOŠA Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Thoma s. r. o. 54726387 1 340,00 € 21.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0135 Vyúčtovanie nájomného do 15.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 135,05 € 20.04.2026 29.04.2026 Faktúra
26DFBV0134 Dodávka PHM k 15.04.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 90,44 € 20.04.2026 29.04.2026 Faktúra