Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
241162 Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
241163 Maliarske a natieračské práce chodba, učebne teoretického vyučovania a schodisko Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety 34427252 5 832,50 € 17.07.2024 19.07.2024 Faktúra
241164 Čistenie kanalizácie podľa požiadaviek v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 KRTKOVANIE ZSK s.r.o. 51902877 264,00 € 16.07.2024 19.07.2024 Faktúra
243071 Dodávka - papierové útierky so stredným odvíjaním 6 balíkov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CWS-boco Slovensko, s.r.o. 31411045 28,66 € 16.07.2024 19.07.2024 Faktúra
243070 Dodávka tonery 4 ks Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 166,80 € 15.07.2024 19.07.2024 Faktúra
241161 Servisné činnosti na PC - čistenie a reinštalácia PC, inštalácia NB, servis prístupu Slovensko.sk Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 235,20 € 15.07.2024 19.07.2024 Faktúra
241165 Uverejnenie pošnej inzercie nájom priestorov (bufet autocvičisko) v týdenníku TRNAVSKO Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 REGIONPRESS, s.r.o. 36252417 47,52 € 15.07.2024 23.07.2024 Faktúra
243069 Dodávka - všeobecný materiál (obrusovina PVC 60 m) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Praktik Textil s.r.o. 44491191 133,20 € 11.07.2024 18.07.2024 Faktúra
241159 Poplatok za poskytovanie služby mVL 05/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Seyfor Slovensko, a.s. 36237337 7,66 € 08.07.2024 12.07.2024 Faktúra
241160 Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 2,00 € 08.07.2024 17.07.2024 Faktúra
241153 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za Jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 36,60 € 04.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241149 Vyúčtovanie nájomného do 30.06.2024 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 102,60 € 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
241151 Dodávka - vodné, stočné, voda z povrchov. odtoku za obdobie Jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 1 505,77 € 03.07.2024 08.07.2024 Faktúra
243067 Dodávka PHM k 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 337,53 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241152 Odvoz nebezpečného odpadu Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 DETOX s.r.o. 31582028 259,03 € 03.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241148 GPS monitoring autá a trenažér 01.07.2024-31.07.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 43,20 € 02.07.2024 08.07.2024 Faktúra
241145 Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy zamestnancov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 673,00 € 01.07.2024 02.07.2024 Faktúra
241144 Za odber stravy - obedy žiakov a manipulačný poplatok 01.06.2024-30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 720,40 € 01.07.2024 02.07.2024 Faktúra
241146 Za odber stravy za obdobie 01.06.2024-30.06.2024 - obedy maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 29,70 € 01.07.2024 08.07.2024 Faktúra
241156 Poplatky za služby mobilnej siete 01.06.2024-30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 86,92 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241155 Poplatky za služby pevnej siete 01.06.2024-30.06.2024, predvoľba používania 100 čísel Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 65,26 € 01.07.2024 10.07.2024 Faktúra
241147 Prenájom kancelárskeho zariadenia do 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COPY OFFICE s.r.o. 31377874 8,40 € 30.06.2024 04.07.2024 Faktúra
243066 Dodávka - toner HP 1 ks, valec do tlačiarne (HP Drum kit HP 126) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 147,60 € 30.06.2024 04.07.2024 Faktúra
241150 Za odvoz biologický rozložiteľného odpadu k 30.06.2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 96,00 € 30.06.2024 08.07.2024 Faktúra
241154 Za služby v oblasti CO za obdobie 06/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 30.06.2024 10.07.2024 Faktúra
241158 Dodávka - elektrická energia Jún 2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 855,25 € 30.06.2024 15.07.2024 Faktúra
241157 Dodávka - tepelná energia Jún 2024, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 3 864,61 € 30.06.2024 18.07.2024 Faktúra
242001 Obedy na slávnostné ukončenie školského roku 2023/2024 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Jagas, s.r.o. 52378616 600,00 € 28.06.2024 04.07.2024 Faktúra
243068 Dodávka učebníc anglického jazyka Maturita Solutions 3rd Edition Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Richard Šrobár - Littera 33580511 1 477,00 € 26.06.2024 10.07.2024 Faktúra
243065 Dodávka - osobné ochranné pomôcky pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 PROTECT SK s.r.o. 48139726 165,44 € 25.06.2024 28.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »