Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0199 Dodávka materiál - lakovnícky Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 JUEL, s.r.o. 36235334 523,35 € 29.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0198 Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie máj a jún 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. 36236241 492,00 € 25.06.2026 01.07.2026 Faktúra
26DFBV0197 Odber stravy za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 maturitná komisia Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 44,55 € 24.06.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFST0012 Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 578,95 € 24.06.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFST0013 Odber stravy pre žiakov za obdobie 01.06.2026 - 24.06.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 1 715,60 € 24.06.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFBV0196 Dodávka materiál - čistiaci Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Sortea s. r. o. 56643811 470,67 € 19.06.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFBV0195 Oprava obrábacích strojov v dielňach SOŠA Trnava - sústruhy 2xSUI 32 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Michal Suchopa 40898164 762,60 € 18.06.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0194 Dodávka PHM k 15.06.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 245,18 € 18.06.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0193 Dodávka - štandardný prístrešok, jednostranný - trapézový plech, základný modul Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EMPORO, s. r. o. 44562195 1 613,76 € 17.06.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0192 Vyúčtovanie nájomného do 15.06.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 135,05 € 17.06.2026 24.06.2026 Faktúra
26DFBV0191 GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.06.2026 do 30.06.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TSS Group, a.s. 36323551 56,58 € 12.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0190 Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV 33209308 779,82 € 09.06.2026 16.06.2026 Faktúra
26DFBV0188 Dodávka - mobilná klimatizácia SENCOR Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FAST PLUS, a.s. 35712783 279,00 € 08.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0187 Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.05.2026-31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 3,00 € 08.06.2026 13.06.2026 Faktúra
26DFBV0189 Za výkon zodpovednej osoby GDPR 06/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 EuroTRADING s.r.o. 44031483 47,97 € 08.06.2026 13.06.2026 Faktúra
26DFBV0186 Dodávka - elektrina za obdobie 01.05.2026 -31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 encare, s.r.o. 52302555 1 002,18 € 08.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0185 Preprava učebnej pomôcky - motory a prevodovky do automobilov a preprava automobilu Citroen C3 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 TomiCars s.r.o. 51825309 309,10 € 05.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0181 Dodávka tepelná energia máj 2026, vyúčtovanie Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 MH Teplárenský holding, a.s. 36211541 4 198,36 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0182 Dodávka PHM k 31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 SLOVNAFT, a.s. 31322832 656,72 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0180 Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. 36237922 187,82 € 04.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0183 Poplatky za služby pevnej siete 01.05.2026-31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 61,40 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0184 Za služby mobilnej siete 01.05.2026 - 31.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Slovak Telekom, a.s. 35763469 109,42 € 04.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0179 Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie odpadu, bio odpad za máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 FCC Trnava s.r.o. 31449697 687,92 € 03.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0178 Vyúčtovanie nájomného do 31.05.2026 (fľaša oceľová, chladivo) Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 144,06 € 03.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0175 Servisné činnosti na výpočtovej technike, inštalácia mailovej adresy, prenos mailov Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Ábel Jozef - NETAS 34948627 2 371,44 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0177 aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2027 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 31361161 738,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0176 Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za jún 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 54,12 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0174 Za služby v oblasti CO za obdobie 5/2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 CO - COMPANY s.r.o. 52134504 27,00 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFBV0173 Dodávka vodné, stočné máj 2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 COMAX-TT, a.s. 36238147 2 139,01 € 01.06.2026 09.06.2026 Faktúra
26DFST0010 Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.05.2026 -29.05.2026 Stredná odborná škola automobilová Trnava 17053676 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava 00893412 2 326,50 € 29.05.2026 30.05.2026 Faktúra