| 26DFST0010 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.05.2026 -29.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 326,50 € |
29.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0011 |
Odber stravy pre žiakov za obdobie 01.05.2026 - 29.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 960,40 € |
29.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0172 |
Odber stravy pre maturitnú komisiu 01.05.2026-29.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
123,75 € |
29.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0171 |
Dodávka - policové kovové regále do registratúrneho strediska 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
REGALSISTEM s.r.o. |
34144994 |
|
660,00 € |
27.05.2026 |
|
|
30.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0170 |
Oprava osvetlenia, oprava vypínača brúsky a zdviháka na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 120,00 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0169 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
21.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0168 |
Dodávka PHM k 15.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
207,47 € |
19.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0166 |
Polep solárnej fólie na okná 21 ks, rozmer 44x137 cm v dielni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
RoRy BOZP s. r. o. |
54173736 |
|
1 218,00 € |
14.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0167 |
Školenie 12.05.2026 pre 4 zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
369,00 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0164 |
Dodávka - platňa na stĺp pozinkovaná 60 x 60 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
20,10 € |
12.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0163 |
Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
12.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0165 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.05.2026 do 31.05.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
12.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0162 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 05/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
11.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0160 |
Dodávka - elektrina 01.04.2026-30.04.2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 121,66 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0161 |
Za služby mobilnej siete O2 01.4.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
11.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0159 |
Dodávka - tonery 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
516,60 € |
07.05.2026 |
|
|
15.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0156 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0158 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 486,63 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0155 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0157 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
224,72 € |
06.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0154 |
Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Pletiva s.r.o. |
46094326 |
|
695,40 € |
05.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0151 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
643,93 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0152 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,00 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0150 |
Za služby mobilnej siete 01.04.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,42 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0153 |
Dodávka PHM k 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
592,36 € |
05.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0146 |
Dodávka - vodné, stočné apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 069,27 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0145 |
Oprava obrábacích strojov, frézky a sústruhy SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
1 917,60 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0144 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
906,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Za služby v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
998,88 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |