Faktúra č. 225001

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225001
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie pre 10 žiakov v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl"
  • Dátum doručenia: 31.03.2022
  • Celková hodnota: 57,02 €
  • Identifikácia objednávky: 22046
  • Dátum zverejnenia: 13.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť