Faktúra č. 225004

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 225004
  • Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názovom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" číslo projektu Z SKCZ304011U990
  • Dátum doručenia: 01.04.2022
  • Celková hodnota: 480,00 €
  • Identifikácia objednávky: 22055
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť