ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0064/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 266,04 € 03.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0072/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 37,32 € 31.03.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0071/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 228,31 € 31.03.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0096/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 43,75 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0095/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 200,21 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0109/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 53,51 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0164/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 373,12 € 26.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0172/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 9,00 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0183/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0182/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
0043/20 Objednávame u Vás: - toaletný papier do dávkovača Big Willy - 125 balíkov (bal. 6 ks) - papierový uterák do dávkovača Jack mech. - 85 balíkov (bal. 6 ks) - dezinfekciu do dávkovača - 4 balenia (bal. 6 ks). Cena cca 8500,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 0,00 € 21.10.2020 18.11.2020 Objednávka
DFB0220/20 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 8 301,24 € 28.10.2020 07.11.2020 Faktúra
DFB0236/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 13.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0235/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 13.11.2020 19.11.2020 Faktúra
DFB0004/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 50,64 € 11.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFB0003/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 250,73 € 11.01.2019 14.02.2019 Faktúra
DFB0041/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 50,64 € 11.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0040/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 254,18 € 08.03.2019 12.04.2019 Faktúra
DFB0082/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 254,18 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra
DFB0081/19 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 50,64 € 03.05.2019 05.06.2019 Faktúra