ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0170/23 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 498,24 € 31.08.2023 18.09.2023 Faktúra
DFB0194/23 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 498,24 € 04.10.2023 14.10.2023 Faktúra
DFB0203/23 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 135,60 € 13.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFB0202/23 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 331,85 € 13.10.2023 30.10.2023 Faktúra
DFB0261/23 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 996,48 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0260/23 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 331,85 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0242/23 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 135,60 € 08.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFB0015/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0014/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0054/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 311,59 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0053/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 62,69 € 01.04.2022 06.04.2022 Faktúra
DFB0112/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 233,71 € 27.05.2022 21.06.2022 Faktúra
DFB0113/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 47,03 € 27.05.2022 23.06.2022 Faktúra
DFB0184/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 62,69 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0183/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 311,59 € 16.09.2022 28.09.2022 Faktúra
DFB0235/22 Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 311,59 € 11.11.2022 16.11.2022 Faktúra
DFB0234/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 62,69 € 11.11.2022 16.11.2022 Faktúra
0071/22 Objednávame u Vás: - papierový uterák Paper Jack biely 1 kg - 250 ks Hodnota cca 2100,00 s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 0,00 € 30.11.2022 01.12.2022 Objednávka
DFB0288/22 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 076,00 € 20.12.2022 Faktúra
DFB0005/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 08.01.2021 18.01.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »