ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.


Informácie
  • Názov: ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o.
  • IČO: 36226947
  • Adresa: Lichardova 16, 90901 Skalica

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0201/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 15.10.2021 09.12.2021 Faktúra
0039/21 Objednávame u Vás: - papierový uterák Paper Jack biely 1 kg - 240 ks - mydlo Clean Attack Soap 300 ml - 30 ks - dezinfekcia OXY 300 ml - 30 ks. Hodnota cca 2.300,00 € s DPH. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 0,00 € 17.12.2021 17.12.2021 Objednávka
DFB0248/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0247/21 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 10.12.2021 17.12.2021 Faktúra
DFB0266/21 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 249,28 € 22.12.2021 28.12.2021 Faktúra
DFB0025/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 266,04 € 07.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0024/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 63,64 € 07.02.2020 10.03.2020 Faktúra
DFB0065/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 03.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0064/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 266,04 € 03.04.2020 08.05.2020 Faktúra
DFB0072/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 37,32 € 31.03.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0071/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 228,31 € 31.03.2020 15.05.2020 Faktúra
DFB0096/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 43,75 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0095/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 200,21 € 29.05.2020 30.06.2020 Faktúra
DFB0109/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 53,51 € 01.06.2020 15.07.2020 Faktúra
DFB0164/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 2 373,12 € 26.08.2020 06.10.2020 Faktúra
DFB0172/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 9,00 € 31.08.2020 13.10.2020 Faktúra
DFB0183/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 288,19 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
DFB0182/20 servisné služby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 58,32 € 18.09.2020 26.09.2020 Faktúra
0043/20 Objednávame u Vás: - toaletný papier do dávkovača Big Willy - 125 balíkov (bal. 6 ks) - papierový uterák do dávkovača Jack mech. - 85 balíkov (bal. 6 ks) - dezinfekciu do dávkovača - 4 balenia (bal. 6 ks). Cena cca 8500,00 €. Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 0,00 € 21.10.2020 18.11.2020 Objednávka
DFB0220/20 hygienické potreby Gymnázium L. Novomeského, Dlhá 1037/12, Senica 00160342 ILLE - Papier - Service SK spol. s r. o. 36226947 8 301,24 € 28.10.2020 07.11.2020 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »