Ivan Kozák - K & H
Informácie
- Názov: Ivan Kozák - K & H
- IČO: 22707042
- Adresa: Janka Kráľa 733, 905 01 Senica
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0236/18 | repasácia tonerov | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 239,70 € | 18.07.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0050/18 | Objednávame si u Vás nové tonery 5 kusov a repasované tonery 13 kusov. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 507,00 € | 06.11.2018 | 20.12.2018 | Objednávka | |||||
0101/18 | Objednávame si u Vás digitálny fotoaparat v počte 2 kusy. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 510,00 € | 10.12.2018 | 07.01.2019 | Objednávka | |||||
DFB0474/18 | canon Power Shot SX430IS | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 510,00 € | 20.12.2018 | 25.01.2019 | Faktúra | |||||
0013/17 | Objednávame si u Vás repasované tonery v počte 12 kusov. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | K & H - Ivan Kozák | 22707042 | 0,00 € | 22.03.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0139/17 | repasácia tonerov | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 218,10 € | 11.04.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFO0028/17 | vlastné prostriedky -satelitný prijímač Sitkeyová | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 62,00 € | 02.05.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0038/17 | Objednávame si u Vás repasovanie tonerov v počte 9 kusov. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | K & H - Ivan Kozák | 22707042 | 0,00 € | 31.07.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0322/17 | repasovanie tonerov | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 129,40 € | 25.08.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0049/17 | Objednávame si u Vás servis a sfunkčnenie satelitného prijímača. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | K & H - Ivan Kozák | 22707042 | 0,00 € | 29.09.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFO0111/17 | vlastné prostriedky-MP3+USB pre PSS | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 34,80 € | 07.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0370/17 | servisná práca techniky - KD - výmena prívodného kábla k satelitu 4. odd. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 40,00 € | 13.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0057/17 | Objednávame si u Vás repasovanie tonerov v počte 7 kusov a 1 ks nový toner Brother 1030 black. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | K & H - Ivan Kozák | 22707042 | 0,00 € | 06.11.2017 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0423/17 | repasácia tonerov | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 97,00 € | 29.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0424/17 | toner - Brother TN-1030-ošetrovňa | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 39,90 € | 30.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFO0034/16 | vlastné prostriedky-servisná práca Hamburgová | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 15,00 € | 21.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0017/16 | Objednávame si u Vás repasovanie tonerov v počte 12 kusov. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | K & H - Ivan Kozák | 22707042 | 0,00 € | 25.04.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0161/16 | repasovanie tonerov | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 207,50 € | 06.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
0025/16 | Objednávame si u Vás satelitný prijímač hd Amiko 1 kus v cene 54 € s DPH. | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | K & H - Ivan Kozák | 22707042 | 54,00 € | 12.05.2016 | 17.12.2018 | Objednávka | |||||
DFB0183/16 | Amiko Impulse Sat Wifi | DSS pre deti a dospelých Rohov | 00655546 | Ivan Kozák - K & H | 22707042 | 54,00 € | 24.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |