Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0055/26 Objednávame si u Vás revíziu plynovej stolice, sporáku a prívodu plynu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 0,00 € 21.05.2026 26.05.2026 Objednávka
0054/26 Objednávame si u Vás: Metodická kontrola v sociálnych službách poskytovaných v CSS Rohov - domov sociálnych služieb, zariadenie podporovaného bývania na dni 30.6. a 1,2.7.2026 v celkovej sume 1900,00 €. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EDUWELL s. r. o. 55101054 0,00 € 18.05.2026 21.05.2026 Objednávka
DFB0191/26 webinár Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0189/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 15.05.2026 22.05.2026 Faktúra
Dodatok č. 8 (Zmluva č. 11/2021/DSSRo) Dodatok č. 1/2026 k nájomnej zmluve zo dňa 31.5.2021 Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Kubovič Juraj, Mgr. 1 216,00 € 14.05.2026 31.05.2031 14.05.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0185/26 supervízia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SOBER, s.r.o. 44722036 600,00 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
0053/26 Objednávame si u Vás elektrikárske práce, prosíme ponechať otvorenú objednávku do 30.6.2026. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 0,00 € 14.05.2026 21.05.2026 Objednávka
DFB0184/26 el.energia - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 213,14 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0186/26 tlačiareň, servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 297,27 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0183/26 servis ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
0052/26 Objednávame si u Vás nainštalovanie zmäkčovača vody ku kotlom v kuchyni v CSS Rohov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 0,00 € 12.05.2026 15.05.2026 Objednávka
DFB0182/26 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 24,08 € 12.05.2026 Faktúra
DFB0178/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0177/26 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 217,00 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0171/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0172/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0173/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,94 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0174/26 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 968,37 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0176/26 vajcia a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 335,90 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
0050/26 Objednávame si u Vás školenie na plynové spotrebiče. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Safety Control - VTZ, s.r.o. 44078722 0,00 € 04.05.2026 06.05.2026 Objednávka