Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0259/24 oprava okenného kovania Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 231,60 € 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFO0068/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 379,97 € 17.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 revízie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 1 627,07 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 vypožičanie búracieho kladiva Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 36,38 € 16.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 záclona Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 122,50 € 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0065/24 Objednávame si u Vás opravu sušičky Lavamac LS 250. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELOS - servis s.r.o. 47575930 0,00 € 15.07.2024 20.07.2024 Objednávka
DFB0254/24 telek.sluzby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
0061/24 Objednávame si u Vás opravu po revízií. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 0,00 € 12.07.2024 17.07.2024 Objednávka
0062/24 Objednávame si u Vás OOPP podľa vlastného výberu. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 0,00 € 12.07.2024 18.07.2024 Objednávka
0063/24 Objednávame si u Vás satelitný tuner na 4.odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 75,00 € 12.07.2024 18.07.2024 Objednávka
0064/24 Objednávame si u Vás tovar poľa vlastného výberu-prietokový ohrievač. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 0,00 € 12.07.2024 19.07.2024 Objednávka
DFO0067/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-12.7.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 398,37 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,29 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 19,43 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
0059/24 Objednávame si u Vás servisné práce-výmena pántov okenného kovania na základe cenovej ponuky č.144/2024 v celkovej sume 231,60 € s DPH zo dňa 10.7.2024. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 0,00 € 10.07.2024 11.07.2024 Objednávka
0060/24 Objednávame si u Vás zapožičanie búracieho kladiva na deň 16.7.2024 v celkovej sume 36,38 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 0,00 € 10.07.2024 16.07.2024 Objednávka
DFO0066/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 67,88 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 laboratórne vyšetrenie vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 116,50 € 10.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 vývoz kalu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BTT s.r.o. 35944382 714,00 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 801,65 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »