Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0082/24 Objednávame si u Vás výrub a ošetrenie stromov na základe cenovej ponuky 242024 zo dňa 4.9.2024 v celkovej sume 5450,00 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Jakub Beles - Arbo 51404257 0,00 € 04.09.2024 05.09.2024 Objednávka
0083/24 Objednávame si u Vás jesennú deratizáciu objektu v CSS Rohov. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Karol Bauml-Chemiko 35495545 0,00 € 04.09.2024 05.09.2024 Objednávka
0084/24 Objednávame si u Vás kompletné satelitné pripojenie k dvom TV príjmačom a 1 TV príjmač. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 0,00 € 04.09.2024 06.09.2024 Objednávka
0079/24 Objednávame si u Vás elektrický kotol 80 l na základe cenovej ponuky č.POV2400025 zo dňa 18.8.2024 v celkovej sume 4190,00 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 0,00 € 02.09.2024 03.09.2024 Objednávka
0080/24 Objednávame si u Vás bubnový sušič bielizne na základe cenovej ponuky č. 202400808 zo dňa 8.8.2024 v celkovej sume 6454,80 € s DPH. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ELS Slovakia s.r.o. 35801387 0,00 € 02.09.2024 03.09.2024 Objednávka
0081/24 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastnej požiadavky. Objednávku prosíme ponechať otvorenú do 30.9.2024.Ďakujem Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bytservis- UM s.r.o. 0106 0,00 € 02.09.2024 05.09.2024 Objednávka
DFB0305/24 el. energia - záloha Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.09.2024 06.09.2024 Faktúra
0078/24 Objednávame si u Vás: Kompletné vyberanie kalu z troch nádrží Následne práca vysokotlakovým čistením Po vyčistení nános dezinfekcie na celú nádrž,vysokotlaké čistenie Konečný nános dezinfekcie na steny aj strop Kontrola a čistenie potrubia, potrubie sa Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 0,00 € 27.08.2024 03.09.2024 Objednávka
DFO0086/24 vlastné prostriedky - elektronika pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ivan Kozák - K & H 22707042 219,00 € 27.08.2024 07.09.2024 Faktúra
0077/24 Objednávame si u Vás: - opravu tlačiarne na ekonomickom úseku a v kancelárií NB - zakúpenie tlačiarne HP Laser Pro podľa prílohy Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 0,00 € 26.08.2024 03.09.2024 Objednávka
DFB0301/24 čistenie studne Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 735,00 € 22.08.2024 28.08.2024 Faktúra
0074/24 Objednávame si u Vás na základe Vašej cenovej ponuky č. CN2408211 a súpisu prác - dvere do vane STANDARD 2 ks v celkovej sume 3 900,00 € Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CA - PLAST, spol. s r.o. 36396133 0,00 € 21.08.2024 22.08.2024 Objednávka
0075/24 Objednávame si u Vás vyčistenie studne. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Horinka 46607986 0,00 € 21.08.2024 23.08.2024 Objednávka
0076/24 Objednávame si u Vás odbornú prehliadku prenosných elektrospotrebičov v ZPB I a ZPB II v podporovanom bývaní v Senici. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 0,00 € 21.08.2024 23.08.2024 Objednávka
DFB0297/24 sušič, sušiak, kôš,... Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 96,00 € 21.08.2024 28.08.2024 Faktúra
DFO0085/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 7.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 662,92 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0084/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 6.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 405,29 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0083/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 395,83 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0082/24 vlastné prostriedky - drogéria pre PSS 8.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 193,40 € 21.08.2024 03.09.2024 Faktúra
DFO0079/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-15.8.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 109,51 € 20.08.2024 31.08.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »