Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
Zmluva č. 9/2026/CSSRo DZ - poskytnutie vecného daru - spotrebný tovar Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Promethea 37847473 487,07 € 03.07.2026 31.07.2026 03.07.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Zmluva č. 10/2026/CSSRo Darovacia zmluva - poskytnutie vecných darov - drevený stôl Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Pavleová Katarína 100,00 € 03.07.2026 31.07.2026 03.07.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
Zmluva č. 8/2026/CSSRo DZ - poskytnutie vecného daru - stolové ventilátory Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 Lebiedzik Igor 303,00 € 02.07.2026 03.07.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
0074/26 Objednávame si u Vás opravu čerpadla v kotolni. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 0,00 € 30.06.2026 02.07.2026 Objednávka
0073/26 Objednávame si u Vás opakovanú dezinsekciu na 9. odd. v NP. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Asanačné služby s. r. o. 57477787 0,00 € 29.06.2026 01.07.2026 Objednávka
0072/26 Objednávame si u Vás ventilátory podľa vlastnej potreby. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 388,00 € 29.06.2026 01.07.2026 Objednávka
DFB0243/26 elektromontážne práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Miroslav Polák 43418538 693,12 € 29.06.2026 04.07.2026 Faktúra
DFB0244/26 služby BOZP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 147,60 € 29.06.2026 04.07.2026 Faktúra
DFB0245/26 služby CO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IPBOZ s.r.o. 48330418 129,15 € 29.06.2026 04.07.2026 Faktúra
Zmluva č. 7/2026/CSSRo Elektrická pracovná trojkola Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 ENERO s.r.o. 52896072 4 746,00 € 25.06.2026 31.07.2026 25.06.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0239/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 25,71 € 25.06.2026 04.07.2026 Faktúra
0070/26 Objednávame si u Vás čistenie kanalizácie. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PCG Servis, s. r. o. 44188013 0,00 € 24.06.2026 25.06.2026 Objednávka
0071/26 Objednávame si u Vás opravu kanalizácie v kuchyni a v skladoch - havarijná situácia. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Šimlinger, spol. s.r.o. 31417141 0,00 € 24.06.2026 25.06.2026 Objednávka
DFO0058/26 poplatky za lieky PSS 1.6. - 18.6.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 121,89 € 24.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0238/26 supervízia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SOBER, s.r.o. 44722036 600,00 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
DFB0233/26 softwarové práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 135,05 € 24.06.2026 04.07.2026 Faktúra
DFO0057/26 vlastné prostriedky - antidekubitný matrac Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 196,00 € 23.06.2026 30.06.2026 Faktúra
DFB0231/26 pracovné oblečenia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 854,24 € 23.06.2026 04.07.2026 Faktúra
Dodatok č. 9 (Zmluva č. 8/2025/CSSRo) Dodatok k zmluve o dodávke a odbere tepla Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a. s. 46189289 32 822,34 € 22.06.2026 22.06.2026 PhDr. Monika Knezovičová, PhD. riaditeľka zariadenia Zmluva
DFB0230/26 servis osobného automobilu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 AUTOSERVIS MPS, s.r.o. 47753927 228,05 € 19.06.2026 04.07.2026 Faktúra