DFB0078/24 |
strava zamestnanci |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
DT gastro s. r. o. |
45443548 |
|
357,00 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0072/24 |
pečiatky |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
33,64 € |
08.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0069/24 |
mobilné služby |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
19,00 € |
07.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0018/24 |
vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 3/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
544,79 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 7/2024/CSSRo |
Zmluva o dodávke a odbere tepla |
Centrum sociálnych služieb Rohov, Rohov 27, 906 04 Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
91 555,64 € |
06.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
PhDr. Monika Knezovičová, PhD. |
riaditeľka zariadenia |
Zmluva |
DFO0020/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 5.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
414,57 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0019/24 |
vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 6,7.odd |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
752,05 € |
06.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0017/24 |
Objednávame si u Vás servis motorového vozidla Peugeot Partner pred STK a vyváženie letných pneumatík na deň 27.3.2024 o 8,00 hod. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
AUTOSERVIS MPS, s.r.o. |
47753927 |
|
0,00 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0016/24 |
vlastné prostriedky - prepravná služba 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
43,90 € |
04.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFO0017/24 |
vlastné prostriedky - rehabilitačné práce 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
495,00 € |
03.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0058/24 |
elektrická energia |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
1 311,53 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0015/24 |
Objednávame si u Vás 2 kusy pečiatky - menovky a 1 kus pečiatku CSS Rohov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Eduard Rehák - ADIS |
34736859 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0016/24 |
Objednávame si u Vás čistenie strešných zvodov na základe Vami zaslanej cenovej ponuky. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Miroslav Kozák |
41402201 |
|
0,00 € |
01.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
|
|
Objednávka |
DFO0015/24 |
vlastné prostriedky - doplatky liekov 16.02.-29.02.2024 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
365,29 € |
01.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0068/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0067/24 |
telekomunikačné služby mobil |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0066/24 |
telekomunikačné služby pevnej siete |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,72 € |
01.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DFB0074/24 |
práca fekálnym autom - odvoz kalu z COV |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
204,25 € |
01.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0010/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 2.4.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |
0011/24 |
Objednávame si u Vás supervíziu na 4.6.2024. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Andrea Hudeková |
37849263 |
|
0,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.03.2024 |
|
|
Objednávka |