DFO0039/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 4.a7.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 329,88 € |
20.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0015/22 |
Objednávame si u Vás pokládku PVC spolu s prípravnými prácami a dopravou na 10 oddelenie - kuchyňa na základe cenovej ponuky č.40220968 zo dňa 19.05.2022 na sumu 1426,60€ s DPH. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Liana Kovačičová - K - PARKET |
37525557 |
|
0,00 € |
19.05.2022 |
|
|
25.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFO0038/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-13.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
684,85 € |
16.05.2022 |
|
|
21.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0137/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
348,67 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0014/22 |
Objednávame si u Vás revíziu dokumentácie k Zákonu č.18/2018 Z.z., doplnenie spracovateľských operácií v sume 20 €. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PaedDr. Eleonóra Benediková |
41906012 |
|
0,00 € |
11.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Objednávka |
0013/22 |
Objednávame si u Vás revíziu prenosných elektrospotrebičov. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
0,00 € |
10.05.2022 |
|
|
18.05.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB0136/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
563,40 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0135/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
559,21 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0134/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
357,28 € |
10.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0037/22 |
vlastné prostriedky-strihanie 5/2022 88x |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová |
46040340 |
|
528,00 € |
09.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0126/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
3,18 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/22 |
kontrola, oprava, servis HP, kontrola hydr. siete, tlaková skúška hadíc, revízna správa |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Profis spol. s.r.o. |
34103201 |
|
556,46 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0127/22 |
ZPB služby mobilnej siete 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
06.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0035/22 |
vlastné prostriedky-pedikúra5/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Lenka Ligásová PEDIKÚRA |
43517587 |
|
456,50 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0034/22 |
vlastné prostriedky-reh. práce 4/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
100,00 € |
04.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0036/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 7.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
23,50 € |
04.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0032/22 |
vlastné prostriedky-káva,čaj, sirup |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
1 271,78 € |
03.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0124/22 |
elektrická energia 04/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
5 255,08 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0114/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
124,22 € |
03.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0033/22 |
Vlastné prostriedky-doplatky za lieky 15.-30.4.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
785,99 € |
02.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |