Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFO0014/26 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 01/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 495,00 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0015/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 4 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 156,28 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0016/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 5 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 39,95 € 10.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0011/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 235,19 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0010/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 3 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 401,26 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0012/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 296,05 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFO0013/26 vlastné prostriedky - doplatky na lieky 17.1.-31.1.2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 361,87 € 09.02.2026 14.02.2026 Faktúra
DFB0046/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 34,51 € 09.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0045/26 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0043/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0044/26 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 24,92 € 06.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0040/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,78 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0038/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0039/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFO0009/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 153,49 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0008/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 365,38 € 03.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0036/26 zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 175,90 € 03.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0030/26 výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 02.02.2026 10.02.2026 Faktúra
DFO0007/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 1-2 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 234,88 € 02.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFO0006/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 590,66 € 02.02.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0031/26 poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 02.02.2026 17.02.2026 Faktúra
DFO0005/26 vlastné prostriedky - strihanie PSS na mesiac 01/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 710,00 € 30.01.2026 07.02.2026 Faktúra
DFB0027/26 šlahač, mixér, baterka, páska, náhrada MOP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 108,00 € 30.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0028/26 servis výťahov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 OTIS Výťahy, s.r.o. 35683929 221,40 € 30.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0029/26 kalibrácia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kalibrovanie s. r. o. 52355764 31,00 € 30.01.2026 12.02.2026 Faktúra
DFB0026/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 3,13 € 26.01.2026 28.01.2026 Faktúra
DFO0004/26 vlastné prostriedky - doplatky za lieky a zdrav. pomôcky 1.1.-16.1.2025 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 135,99 € 26.01.2026 01.02.2026 Faktúra
DFB0023/26 čerstvé ovocie a zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 774,96 € 23.01.2026 10.02.2026 Faktúra
DFB0020/26 dobropis kuracie prsia mrazené Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 -81,42 € 22.01.2026 17.02.2026 Faktúra
DFB0021/26 vajcia a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 528,53 € 22.01.2026 17.02.2026 Faktúra