Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0259/24 oprava okenného kovania Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ESOPLAST SK s.r.o. 45330638 231,60 € 18.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFO0068/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 10.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 379,97 € 17.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0257/24 revízie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PV partners s.r.o. 50913204 1 627,07 € 17.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0253/24 vypožičanie búracieho kladiva Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RAMIRENT spol. s r. o. 17321484 36,38 € 16.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0255/24 záclona Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 122,50 € 16.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0254/24 telek.sluzby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,00 € 15.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFO0067/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.7.-12.7.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 398,37 € 12.07.2024 20.07.2024 Faktúra
DFB0247/24 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 9,29 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0246/24 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 19,43 € 12.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFO0066/24 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS 1+2,3 odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 67,88 € 10.07.2024 17.07.2024 Faktúra
DFB0243/24 laboratórne vyšetrenie vody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave 00610933 116,50 € 10.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0249/24 vývoz kalu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BTT s.r.o. 35944382 714,00 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0242/24 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 801,65 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0244/24 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 1 112,40 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0251/24 mrazené potraviny, vajcia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 324,70 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0250/24 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 601,26 € 10.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0248/24 tyčový mixér Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 269,40 € 09.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0238/24 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 287,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0239/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 19,00 € 08.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0241/24 výmena korýtok a odstránenie zatekania Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 UNITECH Group Sk, s.r.o. 45382051 420,00 € 08.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0240/24 výmena rímsy na 10. oddelení Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 UNITECH Group Sk, s.r.o. 45382051 2 580,00 € 08.07.2024 23.07.2024 Faktúra
DFB0229/24 záclony,garníža Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAŠ 17771226 287,68 € 03.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0226/24 licencia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 207,66 € 02.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFO0059/24 vlastné prostriedky - nákup kávy pre PSS 7/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 483,77 € 02.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0064/24 vlastné prostriedky - kadernícke služby za mesiac 6/2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 718,00 € 02.07.2024 13.07.2024 Faktúra
DFB0234/24 lapač hmyzu 2 ks Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 60,00 € 02.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0225/24 chlieb a pekárenské výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 315,54 € 02.07.2024 25.07.2024 Faktúra
DFB0224/24 el. energia - záloha Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 1 311,53 € 01.07.2024 09.07.2024 Faktúra
DFO0061/24 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 14.6.-30.6.2024 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 177,38 € 01.07.2024 11.07.2024 Faktúra
DFO0063/24 vlastné prostriedky - stravovanie na DOD 14.06.2024 PSS zo ZPB I a II. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 24,40 € 01.07.2024 13.07.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »