Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0191/26 webinár Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 18.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0189/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 15.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0185/26 supervízia Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SOBER, s.r.o. 44722036 600,00 € 14.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0184/26 el.energia - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 213,14 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0186/26 tlačiareň, servisné práce Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 297,27 € 14.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0183/26 servis ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 13.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0182/26 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 24,08 € 12.05.2026 Faktúra
DFB0178/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 11.05.2026 20.05.2026 Faktúra
DFB0177/26 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 217,00 € 06.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0171/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0172/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0173/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,94 € 05.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0174/26 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 968,37 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0176/26 vajcia a mrazené potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 335,90 € 05.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0167/26 výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 61,50 € 04.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0170/26 maliarsky a údržbársky materiál Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MGS PLUS SK, s. r. o. 50639153 613,27 € 04.05.2026 12.05.2026 Faktúra
DFB0168/26 poskytovanie služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 36,90 € 04.05.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0169/26 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 717,88 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0165/26 riady, kanvica Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DOMÁCE POTREBY u KATKY, s.r.o. 36275824 103,70 € 30.04.2026 12.05.2026 Faktúra
DFO0041/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 10 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 208,03 € 30.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0164/26 zmluvný odber BRO Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 EKOHEAT s.r.o. 46023909 147,62 € 30.04.2026 19.05.2026 Faktúra
DFB0162/26 základné potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 788,55 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0163/26 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 550,67 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0166/26 kontrola hasiacich prístrojov, výmena hasiacich prístrojov, oprava hasiacich prístrojov Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PYROTEAM Group+, s.r.o. 46853596 651,30 € 30.04.2026 22.05.2026 Faktúra
DFB0161/26 vykonanie odbornej prehliadky - bleskozvody Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 LAMA LG, s. r. o. 46141529 275,00 € 29.04.2026 12.05.2026 Faktúra
DFO0040/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 9 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 384,28 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFO0038/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 7 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 608,63 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFO0039/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 8 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 267,97 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFO0037/26 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre 6 odd. Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 386,76 € 29.04.2026 14.05.2026 Faktúra
DFB0160/26 webinár Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Nezávislá platforma SocioFórum, o. z. 42263000 50,00 € 28.04.2026 12.05.2026 Faktúra