Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0154/26 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 2,00 € 22.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFO0031/26 vlastné prostriedky - pedikúra PSS na mesiac 04/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Lenka Ligásová PEDIKÚRA 43517587 624,00 € 21.04.2026 29.04.2026 Faktúra
DFB0150/26 webinár Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Direct Impact, s.r.o. 35833637 20,00 € 20.04.2026 25.04.2026 Faktúra
DFB0151/26 OOPP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pavol Jurkovič - Cammino 34474951 878,80 € 20.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0147/26 prevádzka ČOV Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PURECO s. r. o. 44373228 922,50 € 16.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0146/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Orange Slovensko 35697270 20,50 € 15.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0145/26 vývoz kalu Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 ČOV servis s.r.o. 50350099 984,00 € 15.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0143/26 kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Milan Letovanec Lemax 17672562 1 575,22 € 14.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0141/26 kotlina, kanister, stierka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 RMdoor s.r.o. 44859643 418,46 € 14.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0144/26 el.energia - vyúčtovanie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. 44553412 1 405,97 € 14.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0142/26 mäso, mäsové výrobky, vajíčka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 CIMBAĽÁK s.r.o. 36473219 293,39 € 14.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0138/26 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 843,82 € 13.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0136/26 mlieko a mliečne výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 239,90 € 13.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0139/26 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 747,69 € 13.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0137/26 mäso a mäsové výrobky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 481,49 € 13.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0135/26 bezlepkové potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 35,31 € 10.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0134/26 ocot Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 20,69 € 09.04.2026 01.05.2026 Faktúra
DFB0133/26 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 47259116 22,00 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0132/26 linenčná zmluva, právo užívania Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 IRESOFT SK s. r. o. 55806538 1 323,42 € 08.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFO0029/26 vlastné prostriedky - rehabilitačné práce pre PSS na mesiac 03/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 BADAS-FYZIO s. r. o. 56009917 270,00 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFO0030/26 vlastné prostriedky - prepravná služba PSS na mesiac 03/2026 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 129,50 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFB0131/26 ovocie, zelenina Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Rastislav Brúder - BRUDER A TEAM - nástupca Iveta Brúderová 33815836 777,71 € 08.04.2026 22.04.2026 Faktúra
DFB0125/26 oprava mixéra Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MLjet s.r.o. 46888241 304,21 € 07.04.2026 11.04.2026 Faktúra
DFB0130/26 strava zamestnanci Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 GASEMA, s. r. o. 43842216 175,00 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0126/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0127/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 102,16 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0128/26 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFB0129/26 tonery Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Mgr. František Jankovič - Sinet 35494085 634,00 € 07.04.2026 16.04.2026 Faktúra
DFO0028/26 vlastné prostiedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Pharm s.r.o 46767851 3 151,90 € 07.04.2026 17.04.2026 Faktúra
DFO0027/26 vlastné prostiedky - nákup jednorazových pomôcok pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 DAKRAN, s.r.o. 51781913 1 720,95 € 07.04.2026 17.04.2026 Faktúra