DFO0055/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
119,10 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0054/22 |
vlastné prostriedky -rehabilitačné práce za 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
212,50 € |
28.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0052/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 3.a 6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 019,96 € |
24.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0053/22 |
vlastné prostriedky-náhr. kľúč k boxu Manutan |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
12,29 € |
21.06.2022 |
|
|
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0049/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 1.a2.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
405,92 € |
17.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0050/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 1.-15.6.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
791,10 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0051/22 |
Vlastné prostriedky- revízia elektrospotrebičov PSS |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
PV partners s.r.o. |
50913204 |
|
517,75 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0048/22 |
vlastné prostriedky -oblečenie pre PSS 5.+6.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
L2W,s.r.o |
52756319 |
|
308,90 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0047/22 |
Vlastné prostriedky-nabíjačka na zdvihák, 3 ks |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
REVO-MAT, spol.s.r.o. |
36311847 |
|
315,61 € |
15.06.2022 |
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0046/22 |
vlastné prostriedky-drogéria 9.a10.odd. |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Emil Krajčík, s.r.o |
36246204 |
|
1 262,14 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0167/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
822,88 € |
10.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0044/22 |
Vlastné prostriedky-káva pre PSS na 6/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
634,78 € |
07.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0162/22 |
elektrická energia 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
4 643,99 € |
03.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0045/22 |
vlastné prostriedky-reh. práce pre PSS za 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mgr. Daniel Krutý, MSc. |
34736930 |
|
275,00 € |
02.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0041/22 |
vlastné prostriedky-doplatky za lieky 14.-31.5.2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
lekáreň MELISSA,s.r.o |
36271934 |
|
458,22 € |
01.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0157/22 |
činnosť technika PO za 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Mária Masaryková |
43579639 |
|
33,19 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0154/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
SVAMAN spol. s r.o. |
31103511 |
|
502,47 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0165/22 |
odvoz odpadových vôdo do ČOV 370m3, 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Farma MLS s.r.o. |
51466058 |
|
1 998,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0166/22 |
služby mobilenj siete 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0160/22 |
služby pevnej siete, internet |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,42 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0164/22 |
tepelo 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
5 954,14 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0163/22 |
plyn 06/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
MAGNA TEPLO a.s. |
46189289 |
|
390,00 € |
01.06.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0042/22 |
vlastné prostriedky-prepravná služba za 5/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica |
00416002 |
|
48,70 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFO0043/22 |
vlastné prostriedky-3ks vak závesný kúpací |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
VELCON spol. s r.o. |
36056677 |
|
738,00 € |
31.05.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0151/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
111,75 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0150/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Demifood spol. s r.o. |
36324124 |
|
233,75 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Senické a skalické pekárne, a.s. |
31416306 |
|
301,37 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0161/22 |
ZPB služby mobilnej siete 05/2022 |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
16,00 € |
31.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0156/22 |
ciachovanie váh meradiel teploty |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
167,40 € |
30.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFB0158/22 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb Rohov |
00655546 |
Liana Jesenská |
41836952 |
|
546,18 € |
30.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |