Faktúra č. DFB0395/18

Obstarávateľ
  • Názov: DSS pre deti a dospelých Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB0395/18
  • Popis fakturovaného plnenia: repasácia tonerov
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 286,70 €
  • Dátum zverejnenia: 05.01.2019
  • Poznámka:
Tlačiť