4223076 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4223075 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
89,05 € |
31.05.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4223090 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4223089 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,36 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4223088 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,54 € |
30.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4223102 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223101 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223100 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,42 € |
31.07.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223113 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,16 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223110 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,68 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223109 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,96 € |
31.08.2023 |
|
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
4223131 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,12 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4223130 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4223129 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
79,55 € |
30.09.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4223146 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4223145 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4223144 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,75 € |
31.10.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
4223162 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
23,00 € |
30.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4223161 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
27,00 € |
30.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4223160 |
|
Stredná odborná škola technická Dunajská Streda |
00891649 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
80,84 € |
30.11.2023 |
|
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |