Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4224074 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 EVROX, s. r. o. 36432512 100,38 € 05.06.2024 10.06.2024 Faktúra
4224069 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 192,00 € 01.06.2024 10.06.2024 Faktúra
Zmluva č. 5/2024/SOŠTEDs materiál na výuku elektro Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 00891649 ZMRS pri SOŠ technickej 413,57 € 28.05.2024 28.05.2024 Ing. Judita Horvtáhová riaditeľka školy Zmluva
4224066 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Trend Hygiena s.r.o. 44783892 234,47 € 23.05.2024 29.05.2024 Faktúra
4224064 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 BURIÁN Árpad montáž, revízia - elektro 32320744 806,10 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
4224065 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Firend-Peter Lukacs 40559084 286,08 € 22.05.2024 29.05.2024 Faktúra
4224063 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 SANET -Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 150,00 € 16.05.2024 29.05.2024 Faktúra
Zmluva č. 4/2024/SOŠTEDs EMCO TURN 365 Stredná odborná škola technická - Műszaki Szakközépiskola, Kračanská cesta 1240/36, 929 01 Dunajská Streda 1 00891649 Wertheim T s.r.o. 47618248 1 690,00 € 15.05.2024 16.05.2024 Ing. Judita Horvtáhová riaditeľka školy Zmluva
4224060 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 1 096,00 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
4224056 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 773,76 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
4224055 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 3 123,19 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
4224054 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 36550949 150,00 € 01.05.2024 17.05.2024 Faktúra
4224053 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 192,00 € 01.05.2024 20.05.2024 Faktúra
4224059 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 23,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
4224058 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 29,00 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
4224057 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Slovak Telekom a.s. 35763469 79,64 € 30.04.2024 17.05.2024 Faktúra
4224062 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 037,18 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
4224061 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 encare, s.r.o. 52302555 329,17 € 30.04.2024 22.05.2024 Faktúra
4224052 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 Ledum Kamara SK s. r. o. 48158836 292,54 € 25.04.2024 13.05.2024 Faktúra
4224040 Stredná odborná škola technická Dunajská Streda 00891649 LUNI jedáleň-F. Tóth 45318611 2 192,00 € 04.04.2024 09.04.2024 Faktúra
1 2 3 4 »