Slovak Telekom a.s.
            Informácie
            
    - Názov: Slovak Telekom a.s.
 - IČO: 35763469
 - Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
 
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0356/20 | Faktúra za tel. služby december 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 122,40 € | 01.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0355/20 | Faktúra za tel. služby december 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 38,29 € | 01.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0354/20 | Faktúra za tel. služby december 2020 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.01.2021 | 19.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0021/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 121,73 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0020/21 | Faktúra za tel. služby 01/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0019/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 01/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0042/21 | Faktúra za tel. služby február 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0041/21 | Faktúra za tel. služby február 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 117,10 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0040/21 | Faktúra za tel. služby február 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0058/21 | Faktúra za tel. služby marec 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,93 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0057/21 | Faktúra za tel. služby marec 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,00 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0056/21 | Faktúra za tel. služby marec 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0091/21 | Faktúra za tel. služby 04/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 116,14 € | 01.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0088/21 | Faktúra za tel. služby apríl 2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,14 € | 01.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0087/21 | Faktúra za tel. služby 04/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.05.2021 | 17.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0131/21 | Faktúra za tel. služby 05/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 23,00 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0130/21 | Faktúra za tel. služby 05/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,07 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0129/21 | Faktúra za tel. služby 05/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 115,85 € | 01.06.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0166/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 116,27 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFB0165/21 | Faktúra za telekomunikačné služby 06/2021 | Stredná odborná škola stavebná s VJM Dunajská Streda | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 24,59 € | 01.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra |