Slovak Telekom a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0333/17 Faktúra za služby Security Acces Point - preplatok Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 -58,80 € 06.10.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0326/17 Faktúra za telekomunikačné služby Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 149,57 € 08.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0327/17 Faktúra za služby mobilnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 51,61 € 09.11.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0365/17 Faktúra za telekomunikačnej služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 138,25 € 07.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0369/17 Faktúra za služby mobilnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 88,56 € 08.12.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0007/17 Faktúra za služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 141,54 € 10.01.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0004/17 Faktúra za služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 05.01.2017 17.12.2018 Faktúra
DFB0089/16 služby mobilnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 44,54 € 10.03.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0088/16 služby mobilnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,80 € 10.03.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0079/16 služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 03.03.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0039/16 telekomunikácia Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 04.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0055/16 telekomunikácie Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 36,88 € 10.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0054/16 telekomunikácie Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 1,80 € 10.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0051/16 telekomunikácie Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 140,04 € 10.02.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0084/16 služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 147,01 € 08.03.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0174/16 služby mobilnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 16,12 € 10.05.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0120/16 služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 05.04.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0131/16 služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 142,92 € 07.04.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0132/16 služby mobilnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 33,01 € 08.04.2016 17.12.2018 Faktúra
DFB0166/16 služby pevnej siete Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely 00351831 Slovak Telekom a.s. 35763469 58,80 € 05.05.2016 17.12.2018 Faktúra