Slovak Telekom a.s.
Informácie
- Názov: Slovak Telekom a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Karadžičova 10, 82513 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB0333/17 | Faktúra za služby Security Acces Point - preplatok | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | -58,80 € | 06.10.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0326/17 | Faktúra za telekomunikačné služby | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 149,57 € | 08.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0327/17 | Faktúra za služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 51,61 € | 09.11.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0365/17 | Faktúra za telekomunikačnej služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 138,25 € | 07.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0369/17 | Faktúra za služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 88,56 € | 08.12.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0007/17 | Faktúra za služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 141,54 € | 10.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0004/17 | Faktúra za služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 05.01.2017 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0089/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 44,54 € | 10.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0088/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,80 € | 10.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0079/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 03.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0039/16 | telekomunikácia | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 04.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0055/16 | telekomunikácie | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 36,88 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0054/16 | telekomunikácie | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 1,80 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0051/16 | telekomunikácie | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 140,04 € | 10.02.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0084/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 147,01 € | 08.03.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0174/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 16,12 € | 10.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0120/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 05.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0131/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 142,92 € | 07.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0132/16 | služby mobilnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 33,01 € | 08.04.2016 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
DFB0166/16 | služby pevnej siete | Stredná odborná škola stavebná s VJM - Építészeti Szakközépiskola,Gyulu Szabóa 1, Dunajská Streda - Dunaszerdahely | 00351831 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 58,80 € | 05.05.2016 | 17.12.2018 | Faktúra |