DFJ0035/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
370,20 € |
10.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0036/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,06 € |
14.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0037/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
47,60 € |
18.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,39 € |
26.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0004/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
312,56 € |
13.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0010/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
363,76 € |
20.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0249/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
150,85 € |
04.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0265/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,78 € |
19.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0280/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
265,01 € |
25.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0314/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,03 € |
24.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0274/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
104,63 € |
21.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0291/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
304,66 € |
08.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0296/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
108,18 € |
11.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0317/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
394,29 € |
29.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0331/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
458,15 € |
13.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0279/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
21,59 € |
26.10.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0303/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
175,93 € |
15.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0309/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
396,86 € |
22.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0334/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
245,99 € |
08.12.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0321/10 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
105,96 € |
29.11.2010 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |