DFJ0303/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
344,45 € |
18.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0314/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
45,57 € |
25.10.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0321/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
88,65 € |
05.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0332/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
66,90 € |
15.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0330/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
152,44 € |
08.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0339/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
119,11 € |
22.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0351/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
179,23 € |
29.11.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0360/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
165,46 € |
06.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0363/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
296,20 € |
13.12.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0206/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
185,82 € |
14.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0202/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
326,07 € |
07.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0039/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
575,46 € |
02.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0355/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
123,82 € |
28.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0377/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
409,36 € |
08.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0373/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
316,81 € |
05.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0372/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
197,92 € |
01.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0387/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
195,43 € |
15.12.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0339/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
423,29 € |
14.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0334/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
469,82 € |
07.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0348/11 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
174,00 € |
21.11.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |