DFJ0147/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
364,87 € |
03.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0179/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,28 € |
28.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0187/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
274,20 € |
31.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0169/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
255,23 € |
17.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0176/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
271,95 € |
24.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0172/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
22,28 € |
21.05.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0201/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
110,43 € |
11.06.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0001/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
596,24 € |
05.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0011/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
341,76 € |
19.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0003/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
423,76 € |
12.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0019/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
76,58 € |
30.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0018/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
40,56 € |
27.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0016/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
577,04 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0015/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
134,39 € |
26.01.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0042/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
507,47 € |
09.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0045/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
588,78 € |
16.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0050/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,33 € |
27.02.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0069/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
67,34 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0068/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
33,52 € |
05.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFJ0055/12 |
|
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
MABONEX Slovakia spol. s r.o. |
31428819 |
|
335,28 € |
01.03.2012 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |