Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0128 telekomunikačné služby - paušál 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 8,83 € 17.04.2026 21.04.2026 Faktúra
26DFBV0118 Faktúra za termonádobu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 B-commerce, s. r. o. 52424812 413,33 € 13.04.2026 14.04.2026 Faktúra
26DFBV0121 Fakútra za súpravu na postrek Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 LAVERNA SLOVAKIA, s.r.o. 46503609 84,65 € 13.04.2026 18.04.2026 Faktúra
26DFBV0119 Faktúra za spotrebný materiál Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TIPA 42864208 49,70 € 10.04.2026 14.04.2026 Faktúra
26DFBV0116 Faktúra za seno Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SHR Marián Novák 31846475 250,00 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0117 Poplatok za poskytovanie služby mVL Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 15,69 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0114 telekomunikačné služby 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 298,04 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0115 telekomunikačné služby 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,37 € 10.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFST0006 obedy žiaci za 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 3 324,00 € 09.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0109 Zneškodnenie a vývoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 86,10 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFST0005 obedy zamestnanci 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 120,00 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0110 obedy zamestnanci 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 354,85 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFPC0020 obedy zamestnanci 03/2026 PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 17,15 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0111 PHM za 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 50,36 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFPC0021 PHM za 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 222,77 € 08.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFPC0019 Faktúra za výuku v autoškole Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ján Mikulík - MiMi 30340497 526,50 € 07.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0099 Faktúra za gastronádobu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 APD-Company s. r. o. 55488749 58,56 € 01.04.2026 02.04.2026 Faktúra
26DFBV0101 Faktúra za plyn - 04/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 3,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0102 Faktúra za plyn - 04/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 1 126,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0103 Faktúra za plyn - 04/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 42,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0104 Faktúra za plyn - 04/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 135,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0105 Faktúra za plyn - 04/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 4 574,00 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0100 Faktúra za čistiace potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 TATRACHEMA,výrobné družstvo Trnava 31434193 853,44 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0106 Faktúra za elektrinu 04/26 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 4 001,87 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0098 Vedenie služieb BZOP za 03/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Lukáš Šiška 48262501 116,85 € 01.04.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0097 Faktúra za prepravu osôb Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Andrej Fridrich - EUROPE FREY TEAM 17542154 1 328,40 € 27.03.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0096 Faktúra za čistenie auta Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 S Racing, spol. s r.o. 36267201 289,00 € 27.03.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0095 revízia elektrickej inštalácie na škole Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ing. Ivan Sýkora 33211400 3 980,00 € 24.03.2026 17.04.2026 Faktúra
26DFBV0089 Športové potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Necy 28285425 219,31 € 23.03.2026 24.03.2026 Faktúra
26DFBV0090 Športové potreby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stores inSPORTline SK, s. r. o. 46259317 49,55 € 23.03.2026 24.03.2026 Faktúra