Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
26DFBV0211 Faktúra za "Roundup biaktiv" Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Ing. Robert Lelkes - AGROSAM 33467633 74,47 € 24.06.2026 26.06.2026 Faktúra
26DFBV0205 telekomunikačné služby - paušál 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SWAN, a.s. 35680202 9,49 € 17.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFPC0035 dopravný kužeľ a dopravné - vyúčtovacia faktúra Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 VBT HOLECZECH s.r.o. 09031022 235,50 € 10.06.2026 11.06.2026 Faktúra
26DFST0015 Faktúra za OPTIMAX Rinse oplachový - ŠJ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 GastroRex, s.r.o. 35783052 180,32 € 09.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0190 Faktúra za školenie - Pedagogický a odborný zamestnanec Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 KANTORKA, n.o. 45740313 138,00 € 09.06.2026 10.06.2026 Faktúra
26DFBV0192 prenájom časti kanalizácie 2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 ŽOS Trnava, a.s. 34108513 244,97 € 09.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0184 chemické čitenie výmenníka Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 490,00 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0185 oprava horáka a ventilu vzduchu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Termomont Dolná Krupá s.r.o. 36229709 2 400,00 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0187 odstránenie závad h.p. a hydrantov Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Richard Junas - FIRESTOP SHP 41151852 766,04 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0183 poštové služby 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovenská pošta, a. s. 36631124 37,17 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0188 telekomunikačné služby 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 302,80 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0189 telekomunikačné služby 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 56,37 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFBV0186 PHM 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 126,65 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFPC0034 PHM 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 SLOVNAFT a.s. 31322832 315,53 € 04.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFPC0033 servis a údržba auta TT700DO Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 RM JET spol. s r.o. 36236268 325,65 € 03.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFPC0031 Faktúra za mop + dopravné Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 VALLS s. r. o. 56698526 45,94 € 02.06.2026 04.06.2026 Faktúra
26DFBV0177 Faktúra za vývoz odpadu Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 FCC Trnava, s.r.o. 31449697 98,40 € 02.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0178 Faktúra za telekomunikačné služby Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Slovak Telekom a.s. 35763469 296,87 € 02.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0175 Faktúra za elektrinu 06/26 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 encare, s.r.o. 52302555 2 670,36 € 02.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0179 Faktúra za poskytovanie služby "Program: Bezpečná škola" Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Legislatívny Garant s. r. o. 57569274 185,73 € 02.06.2026 19.06.2026 Faktúra
26DFST0013 strava žiaci za 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 519,20 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFST0014 faktúra za obedy 05/2026 - zamestnanci počet obedov 344 ks Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 982,80 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0180 obedy - zamestnanci 05/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 1 179,92 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFPC0032 strava obedy za 05/2026 - zamestnanci z PČ Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 24,01 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0181 obedy 05/2026 - cudzí, maturitné skúšky Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 87,22 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0182 obedy 05/2026 - cudzí Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Stredná zdravotnícka škola 00607371 31,15 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0173 Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 49,20 € 01.06.2026 12.06.2026 Faktúra
26DFBV0197 Faktúra za plyn - 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 1 847,00 € 01.06.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0198 Faktúra za plyn - 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 3,00 € 01.06.2026 23.06.2026 Faktúra
26DFBV0199 Faktúra za plyn - 06/2026 Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Trnava 00162451 Energie2, a.s. 46113177 1 126,00 € 01.06.2026 23.06.2026 Faktúra