Juraj Šimo - OPOM


Informácie
  • Názov: Juraj Šimo - OPOM
  • IČO: 14123029
  • Adresa: Vážska 11, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 341,22 € 17.01.2024 29.01.2024 Objednávka
DFB0017/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 341,22 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0163/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 492,00 € 17.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0235/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 600,00 € 17.06.2024 24.06.2024 Faktúra
0150/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 127,80 € 16.07.2024 22.07.2024 Objednávka
DFB0282/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 127,80 € 22.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0281/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 22.07.2024 24.07.2024 Faktúra
DFB0314/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 300,00 € 12.08.2024 21.08.2024 Faktúra
DFB0305/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 652,76 € 08.08.2024 21.08.2024 Faktúra
0184/24 Objednávame is u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 392,40 € 26.08.2024 05.09.2024 Objednávka
DFB0371/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 13.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0352/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 392,40 € 05.09.2024 17.09.2024 Faktúra
DFB0406/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 04.10.2024 16.10.2024 Faktúra
DFB0479/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 342,00 € 20.11.2024 22.11.2024 Faktúra
DFB0005/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 11.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB0034/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 01.02.2023 18.02.2023 Faktúra
DFB0112/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 300,00 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0216/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB0237/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 540,00 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
0121/23 Objednávame si u Vás odstránenie poruchy v ústredni - výmenu akumulátora a inštalačnej krabičky GSM komunikátora EPS. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 0,00 € 12.05.2023 25.05.2023 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 »