Juraj Šimo - OPOM


Informácie
  • Názov: Juraj Šimo - OPOM
  • IČO: 14123029
  • Adresa: Vážska 11, 92101 Piešťany

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0013/24 Objednávame si u Vás Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 341,22 € 17.01.2024 29.01.2024 Objednávka
DFB0017/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 341,22 € 26.01.2024 01.02.2024 Faktúra
DFB0163/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 492,00 € 17.04.2024 22.04.2024 Faktúra
DFB0235/24 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 600,00 € 17.06.2024 24.06.2024 Faktúra
DFB0005/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 11.01.2023 20.01.2023 Faktúra
DFB0034/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 01.02.2023 18.02.2023 Faktúra
DFB0112/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 300,00 € 09.03.2023 14.03.2023 Faktúra
DFB0216/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 04.05.2023 12.05.2023 Faktúra
DFB0237/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 540,00 € 22.05.2023 25.05.2023 Faktúra
0121/23 Objednávame si u Vás odstránenie poruchy v ústredni - výmenu akumulátora a inštalačnej krabičky GSM komunikátora EPS. Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 0,00 € 12.05.2023 25.05.2023 Objednávka
DFB0243/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 150,52 € 25.05.2023 29.05.2023 Faktúra
DFB0255/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 05.06.2023 09.06.2023 Faktúra
DFB0281/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 126,00 € 23.06.2023 27.06.2023 Faktúra
DFB0332/23 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 48,00 € 01.08.2023 10.08.2023 Faktúra
DFB0039/22 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 120,00 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
DFB0073/22 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 300,00 € 14.03.2022 18.03.2022 Faktúra
DFB0108/22 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 08.04.2022 14.04.2022 Faktúra
DFB0148/22 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 540,00 € 17.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFB0208/22 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 22.06.2022 24.06.2022 Faktúra
DFB0224/22 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 60,00 € 07.07.2022 20.07.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 »