DFB0193/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
66,24 € |
26.07.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0159/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
66,24 € |
21.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0148/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
18,00 € |
14.06.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0120/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
305,28 € |
25.05.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
66,24 € |
28.04.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
66,24 € |
10.03.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0021/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
305,28 € |
14.02.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DFB0003/11 |
|
Hotelová akadémia Ľ. Wintera,Stromová 34,Piešťany |
00162019 |
Juraj Šimo - OPOM |
14123029 |
|
66,24 € |
18.01.2011 |
|
|
18.12.2018 |
|
|
Faktúra |