Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0766/25 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PORADCA PP VUB 31592503 23,25 € 31.12.2026 21.01.2026 Faktúra
DFB0415/26 NP P CEOVP - nepriame výdavky služby Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Euro Dotácie, a. s. 36438766 56 429,58 € 01.07.2026 11.07.2026 Faktúra
DFB0406/26 kľúče Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Sĺňava Piešťany, s.r.o. 54164737 34,90 € 29.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB0404/26 poradenské služby - kyberšikana Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KYBERŠIKANA, s.r.o. 54524482 48,00 € 29.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB0405/26 služby BOZP a OPP - 6/26 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 H & C Safety Group s.r.o. 52724255 98,40 € 29.06.2026 02.07.2026 Faktúra
DFB0400/26 preprava KZ 72 j Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Summer co, s.r.o. 44127324 402,70 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0401/26 preprava KZ 72 j Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Summer co, s.r.o. 44127324 233,70 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0403/26 materiál - UP Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 10,58 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0402/26 misky - učebné pomôcky Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 SOLA Switzerland EU s.r.o. 46232184 2 004,41 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0399/26 preprava KZ 72 j Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 DAN-BUS s.r.o. 51695171 492,00 € 26.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0398/26 služby IKT 06/2026 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Bc.Juraj Fuska - JUZI.sk 45672865 1 476,00 € 25.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0397/26 prepravky UP Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 B2B Partner s.r.o. 44413467 344,40 € 24.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0394/26 učebné pomôcky CTO - skúšky Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 99,84 € 23.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0392/26 suchý ľad UP Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 58,86 € 23.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0393/26 suchý ľad - UP Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 88,29 € 23.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0395/26 revízia špotrového náradia Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KATARÍNA ĎURIŠOVÁ KATKA ŠPORT 37485644 392,00 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0396/26 odborná prehliadka EZS Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Juraj Šimo - OPOM 14123029 172,20 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ0275/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 362,93 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ0276/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 17,98 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ0277/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 PRIMAPEK Boris Prítský 51992191 512,39 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ0282/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 414,67 € 23.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFB0390/26 výzdoba GSP 72 j Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 KVETY JM s.r.o. 47664614 1 260,00 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0391/26 videoprojekcia Hotelka team day Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MICHAL MIKLOVIČ 50947168 650,00 € 22.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0388/26 mateirál UP bombičky Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 METRO Nitra 45952671 20,15 € 18.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0389/26 ozvučenie poča podujatia pre žiakov školy 15.06.2026 Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Jozef Juhos 52287530 650,00 € 18.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFB0387/26 suchý ľad - učebná pomôcka Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 80,60 € 18.06.2026 26.06.2026 Faktúra
DFJ0272/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 38,34 € 18.06.2026 01.07.2026 Faktúra
DFJ0271/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 LUNYS, s.r.o. 36472549 -11,88 € 17.06.2026 20.06.2026 Faktúra
DFJ0270/26 potraviny ŠJ Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 BELL Zvolen a.s. 35731628 267,75 € 16.06.2026 20.06.2026 Faktúra
DFB0386/26 oprava kotla Hotelová akadémia Ľ. Wintera, Stromová 34, Piešťany 00162019 GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. 35801484 931,53 € 16.06.2026 26.06.2026 Faktúra