Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0486/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,49 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0487/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,72 € 04.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0488/25 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,92 € 05.12.2025 09.12.2025 Faktúra
DFB0038/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,61 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,40 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 telekomunikačné služby pevnej siete Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,76 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0156/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,21 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0192/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 pevná linka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0237/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0236/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra