Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0237/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0236/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0235/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,76 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0272/24 internet Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,15 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0271/24 telefon Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,58 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0270/24 telekom. služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.08.2024 13.08.2024 Faktúra
DFB0309/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 75,86 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0308/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0307/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17,29 € 01.09.2024 10.09.2024 Faktúra
DFB0365/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,92 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0362/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,38 € 01.10.2024 10.10.2024 Faktúra
DFB0371/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,50 € 01.10.2024 17.10.2024 Faktúra
DFB0412/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,00 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0411/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,13 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0410/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.11.2024 14.11.2024 Faktúra
DFB0467/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0466/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,64 € 01.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0465/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 21,00 € 01.12.2024 12.12.2024 Faktúra
DFB0043/23 služby mobilnej siete, 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 služby pevnej siete, internet 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,32 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra