Slovak Telekom, a.s.


Informácie
  • Názov: Slovak Telekom, a.s.
  • IČO: 35763469
  • Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0038/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 100,61 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0037/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0036/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 33,40 € 01.02.2024 19.02.2024 Faktúra
DFB0068/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0067/24 telekomunikačné služby mobil Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0066/24 telekomunikačné služby pevnej siete Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.03.2024 13.03.2024 Faktúra
DFB0120/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 95,76 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0119/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0118/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.04.2024 17.04.2024 Faktúra
DFB0156/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0155/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0154/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 97,21 € 01.05.2024 15.05.2024 Faktúra
DFB0192/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0191/24 mobilné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0190/24 pevná linka Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,72 € 01.06.2024 14.06.2024 Faktúra
DFB0237/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0236/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,00 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0235/24 telekomunikačné služby Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 96,76 € 01.07.2024 19.07.2024 Faktúra
DFB0043/23 služby mobilnej siete, 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 29,00 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
DFB0042/23 služby pevnej siete, internet 01/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovak Telekom, a.s. 35763469 105,32 € 01.02.2023 16.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »