Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0295/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 NOVOCASING NITRA, s.r.o. 36530506 490,67 € 30.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0308/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 883,76 € 30.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFB0299/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 343,21 € 25.08.2023 20.09.2023 Faktúra
DFO0071/23 vlastné prostriedky - nákup drogérie pre PSS- 5.odd Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Emil Krajčík, s.r.o 36246204 366,89 € 23.08.2023 05.09.2023 Faktúra
DFB0287/23 oprava spevnenej plochy terasy 10. oddelenie Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MARTIŠ Miroslav 41400429 3 408,74 € 23.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0291/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 267,52 € 22.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0293/23 ZPb, ZPB II - kontrola HP Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 PYROTEAM Group+, s.r.o. 46853596 19,30 € 21.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0289/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 409,26 € 20.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0298/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 804,25 € 18.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0285/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 461,03 € 18.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0292/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 151,54 € 16.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0070/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 1.8.-13.8.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1 049,77 € 15.08.2023 04.09.2023 Faktúra
DFB0283/23 tepelná energia 09/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 12 158,62 € 15.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0282/23 dodávka plynu 09/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA TEPLO a.s. 46189289 1 560,00 € 15.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0281/23 elektrická energia 09/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 173,00 € 15.08.2023 14.09.2023 Faktúra
DFB0284/23 lieky Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 4,85 € 15.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0286/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 355,40 € 14.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0279/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 1,50 € 11.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0277/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 SVAMAN spol. s r.o. 31103511 627,05 € 10.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0290/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Demifood spol. s r.o. 36324124 513,50 € 10.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0067/23 vlastné prostriedky - strihanie PSS 8/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Kaderníctvo Silvia Čobrdová Hercogová 46040340 532,00 € 09.08.2023 19.08.2023 Faktúra
DFB0278/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Liana Jesenská 41836952 607,55 € 09.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0280/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 31428819 331,59 € 09.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0270/23 ZPB telekomunikačné služby 07/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 17,00 € 07.08.2023 11.08.2023 Faktúra
DFO0069/23 vlastné prostriedky - prepravná služba výlet Bratislava Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Ľudmila Držíková 40202232 288,36 € 07.08.2023 19.08.2023 Faktúra
DFO0066/23 vlastné prostriedky - prepravná služby 7/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Slovenský Červený kríž, Územný spolok Senica 00416002 45,80 € 04.08.2023 19.08.2023 Faktúra
DFB0265/23 potraviny Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Senické a skalické pekárne, a.s. 31416306 384,78 € 02.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFB0271/23 ZPB, ZPB II strava zamestnancov 07/2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Martin Nemec, s.r.o. 50635948 330,00 € 02.08.2023 15.09.2023 Faktúra
DFO0065/23 vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.7.-31.7.2023 Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 lekáreň MELISSA,s.r.o 36271934 173,22 € 01.08.2023 16.08.2023 Faktúra
DFO0063/23 vlastné prostriedky - nákup ponožiek pre PSS Centrum sociálnych služieb Rohov 00655546 Bohuš Šesták-Veľkosklad 46740295 1 276,52 € 01.08.2023 16.08.2023 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »