Faktúra č. DFO0065/23

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Rohov
  • IČO: 00655546
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFO0065/23
  • Popis fakturovaného plnenia: vlastné prostriedky - doplatky za lieky 17.7.-31.7.2023
  • Dátum doručenia: 01.08.2023
  • Celková hodnota: 173,22 €
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2023
  • Poznámka:
Tlačiť